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中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2023年预算公开说明

来源 :勐海县民族宗教事务局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-27

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中国共产党勐海县委员会统一战线工作部

2023预算公开目录

 

部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部

2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 贯彻落实党的统一战线工作方针政策,团结引导各民主党派、团体和无党派人士自觉拥护中国共产党的领导,为国家建设发展服务。

2. 支持各民主党派、团体独立自主地开展工作,协助其加强思想建设、组织建设加强党外人士的教育和培训工作,会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐

3. 开展海外统战工作,加强同港、澳、台和海外华侨、华人的联系,为经济建设和祖国统一大业做贡献。

4. 健全和落实各党委和民主党派保持密切联系的各项制度。负责联系统一战线各界人士,组织召开情况通报会、座谈会、职能部门情况通报会,组织各类调研活动。

5. 贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策,组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传教育工作,督促、检查民族宗教法律、法规、政策的执行情况。

6. 以铸牢中华民族共同体意识为主线,推动各民族文化传承保护和创新交融,维护全县各族人民大团结政治局面

7. 开展新形势下统战、民族宗教理论政策研究和信息宣传工作

8. 积极完成上级党组织布置的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、综合股、民族和宗教工作股。

所属单位0个,其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位0个。

(三)重点工作概述

1. 抓好理论学习和思想政治引领。坚持以近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神、省委3815战略发展目标,认真组织开展统战系统强学习、悟思想,强调研、明思路,强作风、抓队伍,强机制、重落实四强活动,持续深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和中央、省委、州委统战工作会议精神,加强宣传力度,全方位、多角度、深层次宣传好统一战线工作重要意义,引导统一战线广大成员一起来想、一起来干,凝聚起同心共筑中国梦的强大合力

2. 落实好参政党建设要求。一是支持好民主党派参政议政支持在我县的民主党派成员履行好参政议政、民主监督和参加政治协商职能二是统筹做好无党派人士工作健全联系无党派人士的机制,更新无党派代表人士数据库,配合完成无党派代表人士认定工作。

3. 认真开展新一轮全国民族团结进步示范县创建工作一是坚持问题导向和目标导向,倒排工期、时间表,定期召开示范县建设工作会议,研究确定示范县建设的具体要求和任务,认真梳理示范县建设的问题清单,逐项研究解决措施,抓紧补齐工作短板。二是明确责任主体,细化工作措施,完善工作机制,量化具体目标任务,动员各类企业、学校、新闻媒体、社会机构和广大干部群众共同参与示范县建设,把示范县建设融入经济政治文化社会等各项工作中加以推进。三是加强与新闻媒体的合作,广泛深入宣传示范县建设过程中,涌现出的先进事迹和模范典型,营造和培育全社会共同关心、支持和参与示范县建设的好氛围,发出勐海声音、讲好勐海故事

4. 巩固宗教治理成果。全面贯彻新时代党的宗教方针政策,坚持和巩固我国宗教中国化方向,认真落实全国、全省、全州宗教工作会议精神,持续加强宗教政策法规宣传,践行社会主义核心价值观,进一步巩固宗教和顺、社会和谐、民族和睦良好局面

5. 加强和改进民营经济统战工作。一是服务好民营企业发展。在深入调查的基础上,收集民营企业反映多年而未得到很好解决的突出问题,选择其中有一定代表性、普遍性的问题进行攻坚破题,为民营企业排忧解难,增强民营企业的发展信心。同时,完善党政领导干部联系民营经济人士制度,畅通民营经济人士向党委政府反映情况、提出建议的渠道完善党政领导干部与民营经济联系交往行为正面和负面清单。二是做好民营经济人士思想政治引导和代表人士培养工作。将思想政治工作融入服务发展、日常交往、教育培训,建立健全经常性联系交流机制,加强对年轻一代民营经济人士的培养,同时规范政治安排,完善民营经济代表人士综合评价体系,确保选人用人质量。三是推动统战工作向商会组织有效覆盖。探索在工商联所属商会党组织中建立统战工作联络员制度、建立工商联党组织领导和管理所属商会党建工作的有效机制。

6. 统筹做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。一是深入研究新时代党外知识分子思想政治工作的形势特点,及时总结交流工作经验,借鉴推广有效做法。丰富思想政治工作抓手,经常、广泛地同各类党外知识分子开展谈心交流,了解他们的思想状况、意愿诉求和意见建议。二是按照组织起来的要求,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,把群团组织、社区等作为吸纳和团结新的社会阶层人士的重要途径。借助勐海县新的社会阶层人士联谊会平台,引导我县新的社会阶层人士在开展学习、建言献策、服务社会等方面发挥正面、积极作用。

7. 积极做好港澳台和海外统战工作。一是积极开展与县域内港澳同胞、台湾同胞和海外归侨侨眷的联谊、交流活动,主动做好服务联络工作落实好上级部门安排的参访和接洽任务,广泛凝聚人心共识二是以支持华文教育为纽带,加强与周边国家华文学校、华校教师的密切联系,涵养侨情资源。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13,其中:行政编制12工勤人员编制1名,事业编制0。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门预算总收入665.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入665.90万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年254.62万元对比增加411.28万元,增长161.53%增加的原因主要是一是增加安排了专项资金,主要用于民贸民品贴息和现代化边境小康村建设;二是绩效考核基础调整入部门预算增加预算三是公积金缴存基数上调增加预算;四是在职人员正常晋升和职务、级别变化导致工资福利预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入665.90万元,其中本年收入665.90万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加411.28万元,增长161.53%增加的原因主要是一是增加安排了专项资金,主要用于民贸民品贴息和现代化边境小康村建设;二是绩效考核基础调整纳入部门预算增加了预算三是公积金缴存基数上调增加预算;四是在职人员正常晋升和职务、级别变化导致工资福利预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出665.90万元。财政拨款安排支出665.90万元,其中:一般公共预算安排支出665.90万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加411.28万元,增长161.53%增加的原因主要是一是增加安排了专项资金,主要用于民贸民品贴息和现代化边境小康村建设;二是绩效考核基础调整纳入部门预算增加了预算三是公积金缴存基数上调增加预算;四是在职人员正常晋升和职务、级别变化导致工资福利预算增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出665.90万元,其中:基本支出285.83万元,项目支出380.07万元。2022年预算数增加411.28万元,增长161.53%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出285.83万元2022年预算数234.62万元增加51.21万元,增长21.83%增加的原因主要是:一绩效考核基础调整纳入部门预算增加了预算二是公积金缴存基数上调增加预算;三是在职人员正常晋升和职务、级别变化导致工资福利预算增加。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出250.58万元,占基本支出的87.67%2022年预算199.53万元增加51.05元,增长25.59%增加的原因主要是:一绩效考核基础调整纳入部门预算安排增加了预算二是公积金缴存基数上调增加预算;三是在职人员正常晋升和职务、级别变化导致工资福利预算增加。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出29.04万元,占基本支出的10.16%2022年预算28.35万元增加0.69元,增长2.43%增加的原因主要是在职人员正常晋升和职务、级别变化从而工资福利增加导致计提的工会费和福利费增加。

3对个人和家庭的补助支出6.21万元,占基本支出的2.17%2022年预算6.74万元减少0.53元,下降7.86%减少的原因主要是领取遗属补助人员减少1名。

(4)资本性支出0占基本支出的0%,与2022年预算0相比,无增减变化无增减变化原因是:2022年、2023年均未安排资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目4个,安排380.07万元2022年预算20.00万元增加360.07元,增长1,800.35%增加的原因主要是:增加安排了用于民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息、现代化边境小康村建设、统战和民族宗教工作等支出的项目支出预算

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出统战事务行政运行205.97万元,主要用于人员工资津贴及日常公用经费等支出。

2. 一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出30.00万元,主要用于开展统一战线和民族宗教工作支出。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.46万元,主要用于退休人员公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出23.36万元,主要用于基本养老保险费缴费支出。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出11.68万元,主要用于职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤0.57万元,主要用于遗属补助发放支出。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗12.16万元,主要用于基本医疗保险经费支出。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助10.99万元,主要用于公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金19.39万元,主要用于缴纳住房公积金支出。

10. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.25万元,主要用于工伤保险和大病补充医疗保险支出。

11. 农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设150.00万元,主要用于布朗山乡曼囡村、勐满镇关双村现代化边境小康村建设支出。

12. 商业服务业等支出商业流通事务民贸民品贷款贴息额200.07万元,主要用于民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息兑现支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资54.51万元(其中:基本支出54.51万元,项目支出0万元)。

津贴补贴72.24万元(其中:基本支出72.24万元,项目支出0万元)。

奖金34.78万元(其中:基本支出34.78万元,项目支出0万元)。

机关事业单位养老保险缴费23.36万元(其中:基本支出23.36万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费11.68万元(其中:基本支出11.68万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费12.16万元(其中:基本支出12.16万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费10.99万元(其中:基本支出10.99万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费2.54万元(其中:基本支出2.54万元,项目支出0万元)。

住房公积金19.39万元(其中:基本支出19.39万元,项目支出0万元)。

其他工资福利支出8.93万元(其中:基本支出8.93万元,项目支出0万元)。

2. 商品和服务支出

办公费4.50万元(其中:基本支出3.50万元,项目支出1.00万元)。

手续费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)。

电费0.22万元(其中:基本支出0.22万元,项目支出0万元)。

邮电费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

差旅费3.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出2.00万元)。

维修(护)费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)。

培训费6.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.00万元)。

公务接待费1.00(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

工会经费2.92万元(其中:基本支出2.92万元,项目支出0万元)。

福利费1.36万元(其中:基本支出1.36万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费3.00(其中:基本支出2.00万元,项目支出1.00万元)。

其他交通费13.20万元(其中:基本支出13.20万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出12.24万元(其中:基本支出2.24万元,项目支出10.00万元)。

3. 对个人和家庭的补助

生活补助6.21万元(其中:基本支出6.21万元,项目支出0万元)。

4. 资本性支出(基本建设)

基础设施建设150.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出150.00万元)。

5. 资本性支出

办公设备购置10.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.00万元)。

6. 对企业补助

利息补贴200.07万元(其中:基本支出0万元,项目支出200.07万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额12.70万元其中:政府采购货物预算12.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元20220.53万元增加12.17万元,增长2,296.23%,增加的主要原因一是2023年起公务车燃油、保险、修理费正式纳入政府采购预算管理;二是现有办公设备老化严重,部分已损坏无法修复,为满足办公需要拟采购更新办公设备一批。(注:《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映)

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计8.00万元,较上年减少3.00万元,下降27.27%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为1.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

无增减变化的原因主要是:根据工作计划,2023年预计出国境开展工作任务较上年无变化。

(二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为3.00万元,较2022年减少3.00万元,下降50%,国内公务接待预计批次为50次,预计接待360人次。

减少的原因主要是:在日常工作中,严格执行中央八项规定精神,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》等规章制度,严控接待规模,减少公务接待次数和人数。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费4.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

无增减变化的原因主要是:一是我单位连续2年无公务用车购置安排;二是按照职能职责,本单位承担的工作与上年大致相同,严格执行公务车辆管理制度,加强车辆日常维护,严制车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目1个,涉及金额200.07万元。重点项目年度绩效目标如下:

按要求完成对勐海陈升茶叶有限公司等4家企业的贴息支付工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费29.04万元,比2022年预算28.35万元增加0.69元,增长2.43%,增加的原因主要是在职人员正常晋升和职务、职级变动后工资标准增加从而计提的工会经费和福利费等增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

截至20221231日,中国共产党勐海县委员会统一战线工作部资产总额52.98万元,其中,流动资产0.83万元固定资产51.34万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0.81万元。与上年52.15万元相比,本年资产总额增加0.83万元,其中流动资产减少0.03万元,原因是部分暂存往来资金清理后银行存款减少导致流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府采购服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53282218055600111







附件:中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2023年部门预算公开表20230223040024364.xlsx

附件2: 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc