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勐海县勐往乡2024年度预算公开说明

作者 :佚名 来源 :勐海县勐往乡人民政府 访问次数 : 发布时间 :2024-02-29

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勐海县勐往乡2024年度预算公开说明

 

勐海县勐往乡2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县勐往乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县勐往乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县勐往乡2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将勐往乡2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、正常;贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

2. 执行本乡的经济和社会发展机会,管理本乡经济、社会方面的行政工作。

3. 负责本乡的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和为民服务中心等工作。    

4. 组织积极实施农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5. 加强对本乡各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度,提高三农服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。

6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室(经济发展办公室)、社会事务办公室、综合治理办公室(应急管理办公室)

所属单位9个。其中,行政单位2个,分别是:1. 中国共产党勐海县勐往乡委员会;2. 勐海县勐往乡纪检监察室。参公单位0事业单位7个,分别是:1. 勐海县勐往乡财政和统计服务中心2. 勐海县勐往乡党群服务中心3. 勐海县勐往乡社会事业服务中心4. 勐海县勐往乡生态环境保护中心5. 勐海县勐往乡乡村振兴服务中心6. 勐海县勐往乡综合执法队7. 勐海县勐往乡综治中心

(三)重点工作概述

今年要持续锚定省委3815”战略发展目标,按照县委十三届七次全会、乡党委十届四次会议总体要求,围绕“三个示范县”建设发展定位,以打造“七个勐海”为抓手,以发展经济建设为核心,全力以赴抓好以下六个方面工作:

1. 在产业振兴上转结构、增后劲,提升综合实力提质升级传统产业。把稳定粮食生产作为三农工作的首要任务,心怀国之大者,扛牢粮食安全,加速推进水稻绿色种植高质高效,大力推广“水稻旱作”技术,不断提高粮食生产综合效益。持续推进古茶树(园)保护将古茶树保护纳入村规民约,增强村民古茶树保护意识。坚持甘蔗产业高质量发展,大力推广良种良法。做好特色农业产业。土特产上下功夫,立足本地生态自然资源农业发展基础和热区区位优势,打造“绿色化、差异化、品牌化”现代产业体系为目标,加快推动特色农业提质增效做强曼糯茶、小糯玉米、热区水果特色优势在建链、畅链、补链、延链、强链上下功夫提升附加值,培育好往香糯品牌,做优热区特色产业和曼糯古树茶区域品牌积极争取引进粮食蔬菜和水果分拣、包装等深加工企业,打造一乡一特”“一村一品和特色产业基地做优文旅融合发展。结合勐往乡实际,狠抓全域旅游项目,全面激发餐饮、旅游、美食发展潜力,真正实现“游勐往生态、饮纳碧傣酒、品特色美食”。谋划推进曼糯古茶园、曼列温泉小寨、南药傣药园等文旅项目,突出民族文化特色,叠加释放“势能”,推动农业与休闲、旅游、康养、生态等产业深度融合。

2. 在项目建设上强招商、稳增长,激发发展潜力。大抓项目规划储备。聚焦国家重大战略部署和中央经济工作会议指向,动态跟进各行业部门项目申报要求,积极谋划更多大项目、好项目。争取路网提升项目,改善勐往到澜沧、到景洪的通达条件,争取省道S228至灰塘等重点道路、野谷塘大桥尽快实施推进;改造提升野谷塘移民码头建设,融入澜沧江航运廊道。狠抓重点项目推进。做好田水库项目土地征收,确保项目顺利推进;加快老高寨、蚌塘两个地质灾害点项目工程实施进度;有序推进城乡供水一体化项目,解决群众饮水问题;依托2024年东西部协作项目,力争坝散村委会甜橄榄种植、南果河村委会篮球场大棚建设等项目顺利落地实施。全力配合实施澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程、南果河五组至贺建线、勐往村城子小组灰塘村委会老高寨农村公路建设,不断提升水、陆基础设施;持续推进“曼允线”“勐往—东瓜平线”等一系列养护工程项目;协助推进南河片区补充耕地项目、糯东片区高标准农田建设项目。全力好招商引资。积极策划精准招商方案和筹备外出招商工作,坚持一把手带领,加大走出去、请进来力度。紧盯现有8个招商项目,完善要素保障,吸引企业落地勐往。着重培育壮大本土企业,加大资源整合力度,有意识的引导企业、合作社由传统“扎堆发展模式产业链发展模式转变,有效加速形成本土特色产业链品牌

3. 在乡村振兴上强措施、当先锋,增添赶超动力。守住耕地保护底线。扛牢粮食安全政治责任,守好耕地这个命根子续开展非农化”“非粮化专项整治,加快推进耕地流出排查整改、农村乱占耕地建房问题整治,推动完成3800亩高标准农田建设,确保全乡粮食种植面积稳定在59520亩以上坚守防止返贫红线。加强防止返贫监测预警,落实一户一策精准帮扶举措,持续巩固提升三保障和饮水安全水平,牢牢守住不发生规模性返贫底线。用好一平台、三机制,保持产业、协作、定点、驻村、消费五大帮扶,稳固双绑利益联结机制,拓宽农村集体经济发展路径,积极促进农民增收。依托沪滇帮扶协作,持续开展点对点劳动力转移输出,配合开展职业技能培训,促进群众就近就地就业,确保农村居民人均可支配收入和脱贫人口人均纯收入分别增长高于全县平均水平。建设美丽宜居乡村。持续完善村庄规划,坚持因地制宜、实事求是,积极申报乡村振兴百千万工程示范乡镇推进糯东村曼冈小组民族团结进步示范村建设项目大力开展千万工程美丽庭院建设,到2025年底,累计建成720户美丽庭院。扎实推进农村生活污水整县推进项目,加快农村卫生户厕和公厕改造建设,协同推进厕所粪污无害化处理,积极争取省级奖补、乡村振兴资金,加快推进曼列、曼海、曼方等23个村民小组农村生活污水项目落地,提升农村污水治理率。持续推进彩钢瓦、围墙拆除工作,常态化开展村庄清洁行动,全面整治私搭乱建、乱堆乱放、乱停乱摆等问题。

4. 在绿色发展上强管理、扛责任,彰显生态原色。推进治污行动。突出精准治污、科学治污、依法治污,全力打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续推进大气污染防治工作,加大秸秆禁烧整治力度,进一步提升空气优良率。全面落实河(湖)长制,压紧压实各级河(湖)长常态化巡河、管河、治河责任,巩固提升饮用水安全保障水平,常态开展清四乱专项整治,确保饮用水源地水质达标。加强土壤污染源头防控,抓实农业面源污染治理,保持土壤环境质量总体稳定。推进生态保护。加强天然林保护、古茶树资源保护,压实压细林长制开展打击破坏森林资源违法违规问题专项整治工作,不断提升巩固历年专项整治成效,严防破坏森林资源违法行为反弹回潮,聚焦天然林破坏问题,重点整治毁林种植以及群众反映强烈的破坏森林资源问题,坚决守住天然林保护红线。抓实抓细森林防灭火工作,组建乡级半专业扑火队及义务扑火队,完善乡、村、组森林防灭火联防联动机制建设,配置完善防火物资,提升森林草原火灾扑救能力和水平。推进绿美建设。持续巩固卫生创建成果按照城乡绿化美化三年行动要求,高标准打造绿+生态体系,以曼允、曼嘎等8绿美示范村先行先进经验,带动全乡大小村寨串珠成链,以点带面辐射推动“绿美乡村”建设,力争创建绿美乡镇、省级绿美村庄1个、州级绿美村庄3绿美农村公路1

5. 在社会治理上防风险、守底线,凝聚共建合力。建设好和谐善美勐往。坚持和发展新时代枫桥经验,完善矛盾纠纷大排查大化解大治理工作机制,健全信访制度;常态化开展扫黑除恶斗争,打好新时代禁毒防艾人民战争,坚决打击电诈、偷越国边境等违法犯罪活动,防范化解各类风险,确保社会大局和谐稳定;着力推动刑事治安总警情、立案持续双下降;持续开展八五普法宣传教育,增强群众法治意识。建设好安全稳定勐往。压紧压实安全责任,加大对食品药品、公共卫生领域的执法力度,强化燃气、自建房、道路交通等重点领域安全监管,防范和遏制各类安全生产事故发生。健全应急管理机制,加强应急管理队伍建设,强化应急物资储备保障,完善突发事件应急预案,提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力。建设好民族团结勐往。以铸牢中华民族共同体意识为主线,巩固民族团结进步示范乡镇创建成果,扎实推进民族团结进步示范村创建工作。实施好推广国家通用语言文字工程、少数民族传统文化保护传承。始终坚持我国宗教中国化方向,依法管理民族宗教事务,持续巩固民族团结宗教和顺良好氛围。

6. 在民生福祉上强保障、办实事,交出幸福答卷。实施教育振兴工程。全面贯彻党的教育方针,坚持教育优先原则,深入实施教育高质量发展三年行动。巩固提升3岁入园、6岁入学水平,健全控辍保学长效机制,确保义务教育控辍保学动态清零。加强教师队伍建设,常态化开展师德师风整治,提升教育教学质量水平,全力办好人民满意的教育。实施社会保障工程。持续推进全民参保扩面专项行动,加大城乡居民基本医疗保险和养老保险征缴力度,确保城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率保持在95%以上。做好就业困难人员技能培训、创业帮扶和就业援助,持续推进农村劳动力、脱贫劳动力转移就业,做好重点群体、失业人员就业工作;推进勐往乡区域性养老服务中心建设,加快启动全乡公益性公墓建设,倡导树文明殡葬新风;深入推进健康勐往建设,统筹推医共体实质性运作持续强化卫生体系建设,完善乡村医疗配套设施,提升公共医疗卫生能力水平。实施文化惠民工程。重点抓好以村文化活动室、农家书屋为主的公共文化场所免费对外开放,加快推进智慧图书馆和公共文化云建设。增加优质公共文化供给,常态化开展“文化下乡”“一月一主题”惠民活动,借助节日节庆、歌舞表演、文体竞赛等多种形式,让文化植根基层、服务基层。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共10个。其中:财政全额供给单位10个(财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位0个;事业单位7个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制69名,其中:行政编制35名,工勤人员编制0事业编制34名。在职实有56人,其中:财政全额保障 56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人,其中: 离休0人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆4,超编车辆1,超编原因为:其中一辆为县级部门借我乡使用,编制未在我乡

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1380.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1360.78万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入19.97万元。

与上年预算数相比,无增减变化

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1360.78万元,其中:本年收入1360.78万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1360.78万元(本级财力1360.78万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少9.22万元,下降0.67%,减少的原因主要是机构改革,城乡社区和交通运输等收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1380.75万元。财政拨款安排支出1360.78万元,其中:其中:基本支出1303.13万元,与上年对比增加11.63万元,增长0.90%,增加的原因主要是工资福利待遇及社会保险缴费提高;项目支出57.65万元,与上年对比减少20.85万元,下降26.56%,减少的原因主要是特定目标类项目减少,项目支出相应减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出人大事务代表工作3.00万元,主要用于加强人大干部培养,人大干部开展视察,调研等活动经费支出

2. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行217.11万元,主要用于勐往乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

3. 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务1.00万元,主要用于两会工作开展。

4. 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行76.25万元,主要用于勐海县勐往乡事业正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出

5. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.05万元,主要用于勐往乡机关正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出

6. 一般公共服务支出财政事务 事业运行45.42万元,主要用于勐往乡事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7. 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行43.78万元,主要用于勐往乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

8. 一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行101.14万元,主要用于勐往乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

9. 一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—专项业务7.50万元,主要用于党委专项业务。

10. 一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行34.11万元,主要用于事业人员工资日常公用经费等支出

11. 国防支出—其他国防支出—其他国防支出1.00万元,主要用于开展武装工作。

12. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元,主要用于勐往乡文化站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.58万元,主要用于勐往乡广播站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

14. 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行48.67万元,主要用于勐往乡社保日常办公支出。

15. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.21万元,主要用于勐往乡机关退休人员福利经费支出。

16. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.24万元,主要用于勐往乡事业退休人员的福利经费支出。

17. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出88.53万元,主要用于勐往乡机关事业人员养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.54万元,主要用于干部职工遗属补助。

19. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.27万元,主要用于勐往乡机关人员基本医疗保险支出。

20. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗26.30万元,主要用于勐往乡事业人员基本医疗保险支出。

21. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.68万元,主要用于勐往乡机关事业人员公务员医疗补助支出。

22. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.59万元,主要用于勐往乡机关事业人员大病保险及工伤保险支出。

23. 农林水支出—林业和草原—事业机构49.82万元,主要用于勐往乡林业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

24. 农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行166.50万元,主要用于勐往乡乡村振兴正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

25. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助318.21万元,主要用于勐往乡村小组干部生活补助及村小组日常工作经费支出。

26. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金77.14万元,主要用于勐往乡机关事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,政府采购预算总额13.03万元,其中:政府采购货物预7.03万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨三公经费预算合计18.60万元,与上年预算数相比,无增减变化具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为12.60万元,较2023年增加1.00万元,增长8.62%,国内公务接待共计批次为543次,共计接待2100人次。

增加的原因主要是促进招商引资。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元,较2023年减少1.00万元,下降14.29%。其中:公务用车购置费0.00万元,较2023增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.00万元,较2023年减少1.00万元,下降14.29%共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因主要是我单位严格执行八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车方面的规定,从严控制各项支出 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐往乡2024年机关运行经费57.01 万元,比上年减少4.66万元,下降7.56%,减少的原因是:人员减少,厉行节约,日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐往乡2024年日常公用经费24.73元,比上年增加0.37万元,增长1.59%增加的原因是人员变动、公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,勐海县勐往乡资产总360.55万元,其中,流动资产33.16万元,固定资产327.23万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.13万元,其他资产0.03万元。与上年相比,本年资产总额减少106.50万元,其中固定资产减少10.87万元。处置房屋建筑物325平方米,账面原值32.96万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产32项,账面原值45.07万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月(20241月上报)资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

勐海县勐往乡上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标上级补助项目支出预算,故上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282219056000111

勐海县勐往乡2024年部门预算公开表20240229024201798.xlsx