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勐海县水务局2023年预算公开说明

作者 :佚名 来源 :勐海县水务局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-27

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勐海县水务局2023年预算公开目录

 

第一部分 勐海县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

    第部分 勐海县水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

勐海县水务局2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将勐海县水务局2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐海县水务局基本职能是:1.负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作;2.负责项目的申报,项目开发,掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求;3.负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作;4.负责全县项目开发,水保水政执法监督检查等工作。

主要工作是:1.继续加强疫情防控工作;2.贯彻落实农村饮水三个责任三项制度3.扎实开展水旱灾害防御工作;4.加强水利工程建设;5.抓水利信息化建设;6.抓安全生产和工程质量;7.抓实河长制和水资源管理工作;8.抓好水利工程运行管理;9.完善深化水务改革工作;10.抓好全面从严治党。

(二)机构设置情况

我单位共设置4个机构,包括:办公室、水利股、河长制工作和水资源股、水旱灾害防御股。

    所属单位4。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位4个,分别是:1.勐海县水资源及水土保持监督管理站2.勐海县勐帮水库管理所3.勐海县那达勐水库管理所4.勐海县曼满水库管理所。  

重点工作概述

1.贯彻落实农村饮水安全。一是要继续开展项目建设,补齐短板,提升硬件水平。积极争取项目资金,做好十四五项目规划,推进水源工程和规模化饮水工程建设、提高农村供水保障水平,实现高质量发展,逐步缩小城乡差距;推进农村供水一户一表节水改造工作。二是要贯彻落实农村饮水三个责任”“三项制度。严格执行《勐海县农村饮水工程运行管理办法》和勐海县农村供水工程水费收缴制度指导意见》,按照谁受益、谁管护的原则,村小组和村委会要落实工程运行管理责任,将供水设施运行管理纳入村规民约。开展收缴水费,安排专人管理供水设施,同时要制定村组级管理办法、奖励和处罚等保障措施,水费收缴和用途做到公正公开。各乡、镇人民政府,黎明农场管委会要发挥地方人民政府的主体责任,指导辖区各村组开展好水费收缴和运行管理工作,同时制定相应的考核、奖惩措施。各有关部门要落实好行业部门监管责任,做好水源林保护、水质监测、应急处置、供水用电优惠等工作,保障饮水工程长效运行。三是要继续落实好动态排查工作,时实掌握好全县供水情况、达标情况,发现问题及时处理。

2.扎实开展水旱灾害防御工作。密切关注旱情动态,厉行节约用水,加强水源管理,严格按照计划合理调度用水,全面落实防汛抗旱责任,加强蓄水调度工作,确保城乡供水安全。做好宣传发动工作,切实做到全民参与。落实三个责任人”“三个重点环节,进一步压实水利工程安全度汛三个责任人制度和工作责任。

3.加强水利工程建设。抓好项目前期工作,抓好重点水利工程建设,加快推进重点水网工程建设。加快推进城乡供水一体化、流沙河流域生态治理与修复项目、曼先小型水库、勐阿中型水库等一批重点水利项目建设,按计划完成建设任务,结合十四五规划,通过工程建设进一步提高自然灾害处置应对能力。

4.抓安全生产和工程质量。以水利安全生产标准化为抓手,进一步完善水利工程质量监督管理保障体系,抓好辖区内水利工程建设质量监督管理工作。守住水利安全生产底线,全面落实安全生产责任,督促企业落实主体责任,扎实推进安全生产标准化建设,抓好隐患排查治理事故控制,力争全年不发生安全事故和事件,坚决杜绝较大和重特大安全事故。

5.抓实河长制和水资源管理工作。一是压实河长巡河,推进河长制信息化,确保县级河长每季度巡河1次、乡级河长每月巡河1次、村(社区)和小组级河长常态化巡河,切实推动河长制从有名转向有实”“有能”“有效。二是持续开展清四乱”“河长清河专项行动,持续深化清理辖区河库渠乱占、乱堆、乱排、乱采等行为,结合水利部推送卫星遥感疑似问题图斑,组织开展妨碍河道行洪突出问题大排查大整治,对第一次全国水利普查名录内有行洪任务的河道全面开展排查,梳理问题清单,依法依规严肃处理侵占河道、围垦水库等行为切实维护河库渠生命健康,于2023年底前完成所有问题的清理整治。三是滚动修编一河一策,对河库渠现状进行健康评估,并有针对性地提出管理保护任务和措施,对上半年编制完成的28个重点河库和12个乡镇农场共223个河流水库一河一策报告开展评审后印发实施。四是强化水质监测,持续开展美丽河湖建设,完成2023年省级美丽河湖奖补资金建设内容,编制实施《勐海县绿美河湖三年行动实施方案》。五是大力开展宣传工作,利用党建+河长制”“河长制+检察长+警长+校长河长制+N”多种方式,积极开展清河河湖行动,加强面向群众宣传,积极营造社会共同关心、爱护、保护生态的良好氛围,建设二十大提出的推进绿色发展、构建人与自然和谐共生的良好局面。六是抓实节水工作。进一步明确节水目标任务,明确节水责任主体,加强信息共享,强化部门间协调配合,形成合力,加强节水监管,健全节水评价体系,加快节水改造,推广使用节水器具、节水新工艺、新技术,助力创建勐海县县域节水型社会建设。七是加快推进取水口监测体系建设。提升水资源管理信息化水平,加强饮用水水源地保护,加大地下水、地热水、矿泉水监管,督促各小水电站足额下泄生态流量,确保河湖水生态安全。八是强化水资源监督管理。严格落实用水统计调查制度,督促重点用水户按季度填报用水统计报表,督促典型灌区完成年用水量的核算,加强数据审核,确保填报数据真实可靠。加强取用水监管。严格落实计划用水及用水定额管理,开展水资源监督检查,进一步加强水资源费征收,做到及时征收,应收尽收。

6.抓好水利工程运行管理。一是做好水库蓄水工作,进入汛期,蓄水工作开始,水库在保证没有超汛限水位的情况下,按照下达蓄水任务开展水库蓄水工作,实时调控各个水库的水位,保证水库大坝安全度汛。二是做好防汛工作。要求值班人员加强水库大坝巡查次数,每天必须早、中、晚三次,认真检查大坝、各工作闸及溢洪道的正常情况;值班人员要每天做好水文观测的记录及上报等;加大水库库区的巡查,劝阻库区周边来往人员的活动;三座中型水库值班人员实行24小时值班制度,所管辖的小(一)型水库及灌区的闸门都有值班人员值守,并做好值班的详细记录。三是加强维修养护。加强巡查检查水库各项功能闸门、养护配备电源及保证各项线路畅通,并认真做好检查维修养护的记录,确保应急启闭设备正常供排水,保证发生洪涝灾害时泄洪输水。四是加强水费征收。继续核实与各村委会用水户的农田灌溉新面积,加强对勐混、勐遮农田灌溉水费征收工作,努力提高农田水费征收率。开展对流沙河梯级电站工业用水水费收取工作。

7.抓好全面从严治党。强化政治建设、理论武装、素质提升、基层党建和党风廉政建设。强化水利队伍建设,推动水利服务民生自觉维护水利人的良好形象。全面涵养风清气正、实干担当的良好政治生态,以高质量党建引领高质量发展。

8.持续深入开展意识形态、平安建设、7+2专项等经常性工作,并按要求完成年底各项工作考核目标任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17,其中:行政编制14工勤人员编制3名,事业编制0。在职实有13人,其中:财政全额保障 13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,118.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,118.51万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加388.55万元,增长22.46%增加的原因主要是水利工程投资增加

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,118.51万元,其中本年收入2,118.51万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,118.51万元(本级财力2,118.51万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加388.55万元,增长22.46%增加的原因主要是水利工程投资增加

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,118.51万元。财政拨款安排支出2,118.51万元,其中:一般公共预算安排支出2,118.51万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加388.55万元,增长22.46%增加的原因主要是水利工程投资增加

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2,118.51万元,其中:基本支出314.51万元,项目支出1,804.00万元。2022年预算数增加388.55万元,增长22.46%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出314.51万元2022年预算数增加14.55万元,增长48.51%增加的原因主要是人员工资调整、人员变动等。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.35%2022年预算增加14.75元,增长6.73%增加的原因主要是人员工资调整

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8.48%,比2022年预算减少0.21万元,下降0.78%,减少的原因主要是人员变动,其他交通费用减少。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的17.17%2022年预算增加0.00元,增长0.00%。与上年预算数相比,无增减变化

4)资本性支出占基本支出的0.00%2022年预算增加0.00元,增长0.00%上年预算数相比,无增减变化

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排1,804.00万元,如勐海县曼桂、勐满水库项目建设专项资金、西财建发〔201984号专项资金、勐海县城供水改扩建工程专项经费、勐海县曼桂水库项目专项经费开支2022年预算增加374.00元,增长26.15%增加的原因主要是水利项目投资增加及偿还银行曼桂水库和城镇改扩建供水项目的贷款本金及利息纳入2023年的预算。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出水利行政运行182.70万元,主要用于单位行政人员支出工资、行政人员公务交通补贴、公车购置及运维费、绩效考核基础奖、公务接待费、福利费、残疾人保障金、一般公用经费、工会经费、职工生育保险、工伤保险。

2.农林水支出水利其他水利支出54.00万元,主要用于公益人员工资。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出22.38万元,主要用于养老保险支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休费支出0.57万元,主要用于退休公用经费。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出11.19万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗11.72万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助11.91万元,主要用于行政单位在职、退休医疗补助。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金18.66万元,主要用于单位住房公积金支出。

9.农林水支出水利水利工程建设1,804.00万元,主要用于勐海县曼桂、勐满水库项目支出,勐海县城供水改扩建项目,西财建发201984专项资金等项目支出

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资52.97万元(其中:基本支出52.97万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴68.89万元(其中:基本支出68.89万元,项目支出0.00万元)

奖金32.73万元(其中:基本支出32.73万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险22.38万元(其中:基本支出22.38万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费11.19万元(其中:基本支出11.19万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费11.72万元(其中:基本支出11.72万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费11.91万元(其中:基本支出11.91万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费3.37万元(其中:基本支出3.37万元,项目支出0.00万元)

住房公积金18.66万元(其中:基本支出18.66万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费6.90万元(其中:基本支出6.90万元,项目支出0.00万元)

差旅费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)

公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)

工会经费2.80万元(其中:基本支出2.80万元,项目支出0.00万元)

福利费1.32万元(其中:基本支出1.32万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

其他交通费用11.58万元(其中:基本支出11.58万元,项目支出0.00万元)

其他商品和服务支出0.57万元(其中:基本支出0.57万元,项目支出0.00万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助54.00万元(其中:基本支出54.00万元,项目支出0.00万元)

4.资本性支出

基础设施建设1,804.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1,804.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2023年政府采购预算2.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加2.00万元,增长100%,增加的主要原因是2023年因工作需要购买燃油。(注:《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映)

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计25.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2022年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。

无变化的原因是:我单位无出国(境)安排。

(二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为15.00万元,国内公务接待预计批次为250次,预计接待2500人次。2022年增加0.00万元,增长0.00%,与上年预算数相比,无增减变化。

无变化的原因是:我单位本着厉行节约的要求,节俭开支,公务接待费预算与上年保持不变

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元,较2022年无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化无变化原因是:我单位无公务用车购置安排。公务用车运行维护费10.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目3个,涉及金额1,154.00万元重点项目年度绩效目标如下:

勐海县曼桂、勐满水库项目:财政安排资金547.00万元。该项目年度绩效目标为:新建一座中型水库,解决15100农村人口饮水及灌溉农田面积24300亩和解决不少于27100头大小牲畜饮水,该资金主要用于按时偿还该项目的银行贷款本金及利息。

勐海县城供水改扩建工程项目:财政安排资金14.00万元。该项目年度绩效目标为:日供水量20000立方米,供水人口10万人并完成项目审计工作。

勐海县曼桂水库项目:财政安排资金595.00万元。该项目年度绩效目标为:新建一座中型水库,解决15100农村人口饮水及灌溉农田面积24300亩和解决不少于27100头大小牲畜饮水,该资金主要用于按时偿还该项目国开行的贷款本金及利息。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县水务局2023年机关运行经费26.67万元,比上年减少0.21万元下降0.78%,减少的原因是:人员变动调入2人,调出1人,退休2人,净减1人,人员经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,勐海县水务局资产总额36,405.67万元,其中,流动资产60.05万元固定资产70.35万元,公共基础设施36,273.85万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.42万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加36,273.85万元,其中固定资产增加0.00万元,公共基础设施增加36,273.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

单位无上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、部门新增资产配置、上级补助项目支出预算,故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282211033800111

勐海县水务局2023年部门预算公开表20230227102107007.xlsx

勐海县水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc