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勐海县勐往乡2025年度预算公开说明
作者 :佚名 来源 :勐海县勐往乡人民政府 访问次数 : 发布时间 :2025-04-28
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勐海县勐往乡2025年预算公开目录
第一部分 勐海县勐往乡2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐往乡2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县勐往乡2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔2021〕49号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔2021〕46号)和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预〔2025〕3号)的相关要求,现将勐往乡2025年部门预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作,动员社会力量参与村治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位5个。其中,行政单位2个,分别是:1.中国共产党勐海县勐往乡委员会;2.勐海县勐往乡纪检监察室。参公单位0个。事业单位3个,分别是:1.勐海县勐往乡党群服务中心;2.勐海县勐往乡综合行政执法队;3.勐海县勐往乡农业农村发展服务中心。
(三)重点工作概述
今年我们将坚定信心,锚定目标,真抓实干,全力以赴完成年度工作任务,冲刺“十四五”,抓好以下六个方面工作:
1.紧握发展机遇,推动经济发展攀上新高峰。坚持抓项目就是抓发展理念,持续加强项目谋划储备,全力打出“双招双引”新攻势,推动经济发展驶上“快车道”、跑出“加速度”。精准谋划储备重点项目。紧跟政策,主攻项目,抓牢项目建设这个“牛鼻子”,动态跟进各行业部门项目申报要求,准确把握“十五五”规划编制及项目谋划储备的工作重点,积极谋划一批具有战略性、前瞻性、基础性的大项目、好项目,争取更多项目进入上级盘子,力争重大项目库储备50亿元以上。加力抓好招商引资。突出招商重点,紧扣“七大产业”,摸清产业“家底”,建立招商信息数据库,落实“一把手”招商引资计划,依托自身产业基础、区位优势和资源优势,聚力在丰富生态农业、民宿、康养等全域旅游产业链上招好商、招大商。抓实项目建设,加快老高寨、蚌塘两个地质灾害搬迁点项目完成建房及搬迁,多渠道争取资金推动冷链仓储物流项目、勐往乡非物质文化纳碧傣酒产业链及南药傣药种植田园综合体项目和灰塘村2025年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目建设;加大力度推进勐往乡温泉资源利用与康养文旅村项目、坝散村委会农村公益事业建设财政奖补项目、农特产品仓储大棚建设等项目;全力配合野谷塘四级航道码头、便民码头、民族团结示范建设项目实施。力争招引环境友好、资源节约、技术先进的好企业落地勐往。持续优化营商环境。多措并举推进市场主体倍增行动,落实好各项助企纾困政策,聚焦政务服务提升,持续深化“放管服”改革,聚力“高效办成一件事”,做好“帮办代办”服务,推动更多高频政务服务事项“一事联办”、“网上办”、“掌上办”。
2.夯实“三农”基本盘,稳步推进乡村全面振兴。坚决扛牢保障国家粮食安全重任,聚焦特色产业,让农业产业更旺、农村环境更美、农民生活更好。稳住基础农业产业,助力共富产业提质升级。扛稳粮食安全党政同责,落实最严格耕地保护制度,持续推进耕地流出问题整改,夯实粮食安全根基,建设高标准农田400亩,确保完成县级下达粮食播种面积5.95万亩,产量2.71万吨以上。做足彰显勐往特色“土特产”文章,结合气候、土地、资源优势,以抓结构、提品质为导向,以发展壮大村级集体经济为目标,持续支持热带水果、小糯玉米等特色产业提质扩量,因地制宜推进灰塘村傣药南药、曼允村茭瓜、坝散村工业辣椒、勐往村林下菌类、糯东村甜龙竹、南果河村大黄藤种植等产业快速发展,持续提升生猪、肉牛养殖产业规模化,抓好甘蔗、茶叶、橡胶等传统产业稳定增收,加快5个村委会天然橡胶收购点建设,完成农业固定资产投资0.35亿,持续打响“往香糯”、“纳碧傣酒”、“曼糯古树茶”等品牌。推进农民富裕富足。严格落实“四个不摘”要求,继续抓好防止返贫动态监测,以未消除风险的“三类监测对象”为重点,聚焦“两不愁三保障”和饮水安全,抓实稳岗就业、利益联结、兜底保障等措施,坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。继续完善联农带农利益联结机制,健全经营主体和涉农企业扶持政策与带动农户增收挂钩机制,让农民更多参与产业发展、分享全产业链增值收益。加快推进党组织领办合作社,统筹用好农村“三资”,不断壮大村集体经济。实现乡村和美和谐。以深化新时代“千万工程”为抓手,加快打造生态和美宜居宜业乡村,扮靓乡村环境“高颜值”。开展第三轮爱国卫生“7个专项行动”,抓好厕所革命、农村“两污”治理、村容村貌提升,持续加强“四好农村路”建设。创新乡村治理模式,持续推进移风易俗,涵养文明乡风家风民风。抓好沿江沿路型,争取改扩建勐往乡—澜沧县糯扎渡镇勐海段11公里、勐往乡—澜沧县糯扎渡镇勐旷村14公里两个出州通道,提升通达条件,加快全域旅游发展,畅通旅游外循环,拓展旅游空间。抓好城市周边型,做好“旅游+”文章,推出一批生态体验、研学旅游、温泉疗养等康养旅游产品,谋划建设一批澜沧江勐海段全域特色旅游综合开发、勐往乡温泉资源康养文旅村及曼糯大寨、野谷塘A级旅游景区等乡村旅游项目,打造培育一批精品民宿、乡村农家乐等新业态。
3.锚定乡村振兴目标,促使民生福祉实现新跨越。始终坚持把保障和改善民生作为推动高质量发展的出发点和落脚点,全力推动乡村振兴事业加速前行,书写新时代乡村发展的崭新篇章。夯实基本民生保障。坚持抓好以“一老一小”为代表的城乡低保、民政救助、特困供养等民生保障工作,继续推进城乡居民养老保险和基本医疗保险参保,加大未成年人和留守儿童、困境儿童关爱保护力度。抓实殡葬领域突出问题专项整治,持续推进生态葬式葬法工作。强化农村劳动力就业培训,帮助高校毕业生、退役军人、脱贫人口等重点群体实现就业。巩固标准化卫生院及村卫生室建设成果,大力发展针灸、推拿、睡药等中医特色服务,持续提升乡村医疗卫生服务能力。坚持教育优先发展。坚持教育高质量发展,注重乡村教育体系的完善和人才的培养,抓好教育教学质量提升、校园安全及学生心理健康教育等工作。落实落细学校家庭社会协同育人,从严从实落实控辍保学“四步法”。健全校园安全体系,巩固食品安全整治成果,牢牢守住校园安全底线。实施文化惠民工程。重点抓好以村文化活动室、农家书屋为主的公共文化场所免费对外开放。深入挖掘地域文化、民族文化,储备勐往酸牛皮、曼东酸腌菜、勐往“小牛粑粑”等3个美食非遗项目。办好“一月一主题”系列活动,擦亮“花糯美食节”、“大赶集”等节庆文化品牌,持续释放消费潜能。抓好艺术赋能共富工作,深挖“章哈”非遗文化内核,培育村级演出队伍,不断打响非遗文化品牌。广泛开展全民健身运动,争取临江旧址红色文化综合广场项目、陀螺场、篮球场等休闲体育场所建设,积极组织“临江杯”、“村晚”等特色活动,推动文化体育旅游产业融合,不断丰富群众精神文化生活。
4.厚植生态底色,推动绿色发展开启新征程。坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策,厚植“有林才有水、有水才有田、有田才有粮、有粮才有人”的传统生态理念。擦亮绿色生态新底色。牢牢守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的底线,统筹推进山水林田湖草沙一体化治理,压实压细“林长制”,持续开展打击整治破坏森林资源违法违规专项行动,不断提升巩固历年专项整治成效,完善县、乡、村、组四级林草防灭火联防联动体系建设,强化防火物资储备,建成防火应急通道,提升森林草原火灾扑救能力和水平。突出生态管护,抓好古茶树保护,推动全民义务植树,推进林下中药材种植,鼓励发展林菌、林禽、林蜂、林旅绿色富民产业,打造糯东村甜龙竹种植示范基地,加大对农业、林草等领域生物种质资源保护和利用力度。谱写污染防治新篇章。持续深化“河(湖)长制”,常态化开展“清四乱”专项整治,巩固提升饮用水安全保障水平,加强农业面源污染防治,持续推进化肥农药提质增效,强化畜禽粪污资源化利用,确保饮用水源地水质达标、水环境质量持续向好。擘画绿美乡村新画卷。扎实开展城乡绿美三年行动,加快勐往乡绿美乡镇建设,努力打造绿美村庄、美丽庭院,力争创建州级“绿美村庄”5个、“千万工程”提升村5个、美丽庭院252户。探索发展“生态+文旅”“森林+康养”等资源开发新业态,努力拓宽“绿水青山”转化“金山银山”路径。
5.筑牢安全防护网,保障社会治理迈上新高度。深学践悟习近平法治思想,不断提升基层治理效能,全力保障群众生命财产安全与社会和谐稳定。强化平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深入推进常态化普法强基补短板专项行动,健全矛盾纠纷多元化解机制,依法打击和惩治违法犯罪行为,保持扫黑除恶专项斗争常态化高压态势,认真完成“八五”普法收官工作,抓实抓细信访维稳,不断加大积案化解力度。强化安全底线。坚持“人民至上、生命至上”理念,纵深推进安全生产暨消防安全“治本攻坚”三年行动,加强重点领域安全隐患排查整治。全方位推动应急能力建设,强化防汛抗旱、森林防灭火、防震减灾准备等自然灾害风险防范,落实落细防汛“1262”预警叫应机制和“123”快速响应机制,加强地质灾害隐患治理,切实保障群众生命财产安全。全面落实食品安全包保责任制,严厉打击涉食品药品违法行为,守牢群众“舌尖上的安全”。配齐配强乡综合行政执法力量,落实“门前五包”责任制,探索集镇商户自治管理模式,形成上下联动、齐抓共管的工作合力。积极化解债务。紧紧抓住国家、省政策机遇,化解存量债务,坚决遏制债务增量,持续化解政府债务、金融等领域风险,守牢不发生系统性风险的底线。
6.支持工青妇、红十字会等群团组织更好发挥作用。抓好未成年人保护工作,稳步推进青年发展事业。推动统一战线、档案、保密、年鉴等事业取得新成绩。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共6个。其中:财政全额供给单位6个(财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位0个;事业单位3个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制67名,其中:行政编制 31名,工勤人员编制0名,事业编制36名。在职实有62人,其中:财政全额保障 62人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2291.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1291.18万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入1000万元。
与上年对比增加910.43万元,增长65.94%,增加的原因主要是本年有预计自有资金收入,故其他收入比上年有所增长。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1277.37万元,其中:本年收入1277.37万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1277.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少83.41万元,下降6.13%,减少的原因主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出较上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2291.18万元。财政拨款安排支出1277.37万元,其中:基本支出1228.47万元,与上年对比减少74.66万元,下降5.73%,减少的原因主要是村干部生活补助一部分来源于上级补助预算资金;项目支出48.9万元,与上年对比减少8.75万元,下降15.18%,减少的原因主要是村两委工作经费一部分来源于上级补助资金预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作2.00万元,主要用于开展人大代表活动产生支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行199.62万元,主要用于勐海县勐往乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
3.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务1.00万元,主要用于两会工作的其他支出。
4.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.05万元,主要用于老党员生活补助。
5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出39.03万元,主要用于勐海县勐往乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
6.一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行155.73万元,主要用于勐海县勐往乡党委正常运转所必须的的人员工资福利及日常办公经费支出。
7.一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—专项业务6.25万元,主要用于村(居)民小组党支部活动经费。
8.一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—事业运行63.92万元,主要用于勐海县勐往乡党群服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
9.国防支出—其他国防支出—其他国防0.5万元,主要用于武装工作经费支出。
10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元,主要用于勐海县勐往乡三馆一站所需的日常办公经费支出。
11.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.58万元,主要用于勐海县勐往乡老放映员补助。
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.18万元,主要用于行政单位退休人员公用经费。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.33万元,主要用于事业单位退休人员公用经费。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费94.46万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.48万元,主要用于发放遗属补助。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.86万元,主要用于勐往乡行政单位基本医疗保险缴费。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.64万元,主要用于勐往乡事业单位基本医疗保险缴费。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.90万元,主要用于勐往乡公务员医疗补助保险。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗3.74万元,主要用于勐往乡公务员及事业单位大病保险。
20.农林水支出—农业农村—事业运行228.98万元,主要用于勐海县勐往乡农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
21.农林水支出—农业农村—执法监管120.21万元,主要用于勐海县勐往乡综合行政执法队正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
22.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助231.30万元,主要用于6个村委会50个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
23.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金78.85万元,主要用于缴纳勐海县勐往乡干部职工的住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,政府采购预算总额17.39万元,其中:政府采购货物预算12.39万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元,较上年减少2.6万元,下降13.98%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费用
2025年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为8万元,较2024年减少4.6万元,下降36.51%,国内公务接待共计批次为375次,共计接待1800人次。
减少的原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,以及省财政厅关于做好预算信息公开工作的安排部署,我单位将进一步加强预算执行管理,严格执行公务接待标准,控制接待范围,切实压缩“三公”经费规模。
(三)公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元,较2024年增加2万元,增长33.33%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费8万元,较上年增加2万元,增长33.33%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
增加的原因主要是增加的原因主要是森林防火、地质灾害搬迁工作等各项工作任务的增加,公务用车使用频率增加,车辆状况的老化等因素导致车辆维修维护费、燃油费等费用相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐往乡2025年机关运行经费56.73万元,比上年减少0.28万元,下降0.50%,减少的原因是:人员变动。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐往乡2025年日常公用经费29.03 万元,比上年增加4.3万元,增长17.39%,增加的原因是2024年9月招聘新一批事业单位职工,人数增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,勐海县勐往乡资产总额356.02万元,其中,流动资产46.41万元,固定资产307.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.09万元,其他资产1.87万元。与上年相比,本年资产总额减少6.34万元,其中固定资产减少5.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值1元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数。
(四)其他需要说明的事项
勐海县勐往乡单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282219056000111