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勐海县交通运输局2024年预算信息公开

作者 :佚名 来源 :勐海县交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2024-02-28

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勐海县交通运输局2024年度预算公开说明

勐海县交通运输局2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县交通运输局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将勐海县交通运输局2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐海县交通运输局主要职责为:

1贯彻落实国家、省、有关交通运输的法律、法规和方针政策,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3承担公路、水路交通运输市场监管责任。责任公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4负责打击旅游非法运营的黑车,整治出租车超范围参与经营旅游业务行为,对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。

5承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础实施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

6承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染;承担水上救助打捞、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

7指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作,负责交通战备日常工作。

8指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外交流与合作工作;指导交通行业协会、学会工作。

9制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室负责机关日常运转和综合协调。综合规划和运输股(交通战备办公室、治理超限超载办公室)组织拟订交通建设发展战略、政策、体系专项规划,承担有关协调工作。综合建设和管养股负责公路、水路基础设施建设管理和质量监督的行业管理,配合做好铁路、民航基础设施建设管理和质量监督,组织拟订政策、制度、技术标准和实施办法。负责有关重点工程项目工程质量的监督管理。法制和安全监管股(应急安全办公室、水上搜救应急中心)承担综合交通运输体制改革工作,指导协调行业有关改革工作。资财审计股。负责拟订综合交通运输行业财务管理规章制度并监督实施。

所属单位2。其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位2个,分别是:1.勐海县公路路政管理所;2.勐海县地方公路管理段

(三)重点工作概述

一是提高政治站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导学习借鉴行业领域加快高质量发展的成功经验、做法、理念,解放思想、创新方式,主动作为,形成各负其责、上下联动、合力攻坚的工作局面,确保全县综合交通重点项目各项工作不折不扣落到实处。

二是强化责任担当。继续实行主要领导抓项目责任制,加强与上级的请示汇报,成立工作专班,加强统筹协调,及时跟踪督办,同时找准问题切入点,把制约项目推进的问题困难与政策、工作实际结合起来,及时深入一线协调解决问题,切实提升工作实效。

二是做实项目建设。不断做好项目服务和协调工作,主动服务企业,当好“店小二”,定期分析解决存在问题和困难,密切联动各方做好要素保障,认真谋划和推动高速公路、农村公路、铁路、码头、通用机场等重大项目建设和前期工作,进一步提高全县交通路网通达能力

三是抓好公路管护。强化公路安全保畅通,加大涉路违法行为查处力度,实现公路常态化管理;加强公路巡查,扩大公路巡查面。实施好农村公路日常养护和修复养护工程项目,提升公路沿线人居环境,积极调动群众广泛开展“爱路护路”活动,不断提升农村公路通行质量和通达能力。

四是树牢安全底线。抓好企业、项目安全生产全员责任体系,重点针对勐海县高速公路建设、道路运输等领域,开展重大隐患专项排查整治行动,全面提升我县农村公路交通运输整体安全管理能力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11,其中:行政编制 11工勤人员编制0名,事业编制0。在职实有11人,其中:财政全额保障 11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人,其中:离休 1人,退休 15人。

车辆编制1辆,实有车辆1

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3829.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3812.65万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入17.14万元。

与上年对比增加3110.33万元,增长432.31%,增加的原因主要是本年预算增加项目支出3项,金额3616.76万元,分别为:1.预算西财建发(2023340号专项经费公路建设3200.00万元;2.西双版纳机场运营补贴资金399.62万元;3.孟连至勐海高速公路(勐海段)建设项目工作经费17.14万元。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3812.65万元,其中:本年收入3812.65万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3812.65万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加3093.19万元,增长429.93%,增加的原因主要是本年预算增加项目支出2项,金额3599.62万元,分别为:1.预算西财建发(2023340号专项经费公路建设3200.00万元;2.西双版纳机场运营补贴资金399.62万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3829.79万元。财政拨款安排支出3812.65万元,其中:基本支出213.03万元,与上年对比减少43.76万元,下降17.04%,减少的原因主要是在职人员减少1人对应经费减少;项目支出3599.62万元,与上年对比增加3136.95万元,增长678.01%,增加的原因主要是本年预算增加项目支出2项,金额3599.62万元,分别为:1.预算西财建发(2023340号专项经费公路建设3200.00万元;2.西双版纳机场运营补贴资金399.62万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出19.49万元,主要用于离休人员离休费。

 2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出16.21万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤1.99万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗8.44万元主要用于在职医疗保险缴费。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助9.73万元主要用于公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.05万元,主要用于事业单位其他医疗方面的支出

7.交通运输支出公路水路运输支出行政运行142.53万元,主要用于行政单位在职人员工资福利支出,日常办公费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

8.交通运输支出公路水路运输支出公路建设3200.00万元,主要用于机场路建设工程。

9.交通运输支出民用航空其他民用航空运输支出399.62万元,主要用于景洪机场运营补贴。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金13.60万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,2024年政府采购预算2.95万元其中:政府采购货物预算2.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元2023减少1.17万元,下降28.39%减少的主要原因是本年减少政府服务采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.60万元,较上年减少0.40万元,下降13.30%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2023增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.60万元,较2023年减少0.40万元,下降40%,国内公务接待共计批次为10次,共计接待100人次。

减少的原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》,严格控制单位公务接待标准及人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元,较2023年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1年末公务用车保有量较上年减少1辆,下降50%,主要原因是2023年车辆报废减少1

与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目2个,涉及金额3599.62万元。 重点项目年度绩效目标如下:

西双版纳机场运营补贴财政安排资金399.62万元。该项目年度绩效目标为:根据州政府会议纪要及西双版纳州人民政府与云南机场集团有限责任公司签订了《西双版纳嘎洒国际机场运营补贴协议》,约定2023年起,政府将每0.42-0.48亿元的运营补贴纳入当年的地方财政预算,政府在完成运营补贴核定和审批后支付给云南机场集团,2024年内按时完成支付399.62万元。

西财建发(2023340号专项经费项目财政安排资金3200.00万元。该项目年度绩效目标为:该项目涉及秘密,不便公开相关事宜。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

“三公”经费】级财政预决算管理的“三公”经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县交通运输局2024年机关运行经费22.14万元,比上年减少4.38万元,下降16.52%减少的原因是:在职在编人员较上年减少1部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,勐海县交通运输局资产总额402042.52万元,其中,流动资产250.10万元,固定资产233.31万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程166254.30万元,无形资产0.98万元,其他资产235303.83万元公共基础设施。与上年相比,本年资产总额增加22448.21万元,增加的主要原因是固定资产和在建工程较上年增加。其中固定资产增加1.40万元,减少27.23万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值28.63万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入23.05万元,其中出租资产4564.73平方米,资产出租收入23.05万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月(20241月上报)资产月报数。

(四)其他需要说明的事项 

勐海县交通运输局无政府性基金预算故政府性基金预算支出预算表为空表。

勐海县交通运输局无部门政府购买服务,无此公开事项,故该公开表为空。

勐海县交通运输局无县对下转移支付,无此公开事项,故该公开表为空。

勐海县交通运输局无县对下转移支付绩效目标,无此公开事项,故该公开表为空。

勐海县交通运输局无上级补助项目支出,无此公开事项,故该公开表为空。

勐海县交通运输局无部门项目中期规划,无此公开事项,故该公开表为空。 

监督索引号53282205034800111

勐海县交通运输局2024年度部门预算公开表20240228035909988.xlsx