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勐海县地方公路管理段2015年度部门决算
访问次数 : 发布时间 :2016-09-12
勐海县地方公路管理段2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
我单位实施管养分离改革后,其主要职责是,负责全县农村公路的日常管理和维护公路产权,制定农村公路管理养护各项规章制度,拟定农村公路养护计划,并按批准的养护计划组织实施,组织养护工程招投标和发包,对公路养护质量进行检查,并依据检查结果支付养护费用,指导和协助各乡(镇)乡村公路管理机构做好乡村道路的管理和养护工作,管好用好农村公路养护资金。
(二)2015年度重点工作任务介绍
勐海县地方公路管理段在2015年农村公路管理养护活动年组织实施阶段第一年里,认真贯彻州、县交通运输主管部门和上级公路管理机构关于开展农村公路管理养护活动年的要求,加强领导,落实责任,分解目标,细化措施,强化巡查,确保了我县农村公路管理养护活动年组织实施阶段的各项工作得到了有序开展,各项公路管理养护目标要求得到提高,我县农村公路管养能力、路况水平、服务质量工作取得实效。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入勐海县地方公路管理段2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.勐海县地方公路管理段
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县地方公路管理段2015年度末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员35人。其中:离休0人,退休35人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县地方公路管理段2015年度收入合计918.52万元。其中:财政拨款收入348.84万元,占总收入的37.98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入569.68万元,占总收入的62.02%。与上年对比2015年收入增加181.83万元,增加24.72%,原因为正常晋升工资提高基础工资津贴补贴、项目资金增加。
二、支出决算情况说明
勐海县地方公路管理段2015年度支出合计494.81万元。其中:基本支出360.37万元,占总支出的72.83%;项目支出134.43万元,占总支出的27.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2015年支出减少143.19万元,减少 22.37%主要原因项目工程未完工验收、项目支出减少。
(一)基本支出情况
2015年度用于保障勐海县地方公路管理段正常运转的日常支出348.84万元。与上年对比增加16.49%,主要原因正常晋升工资提高基础工资津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.03%。
(二)项目支出情况
2015年度用于保障勐海县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出569.68万元。与上年对比项目资金增加133.44万元,增加30.59%,主要原因农村公路养护资金单价增加。具体项目开支及开展工作情况:具体项目开支分别是的2014年下半年农村公路养护资金445,658.40元; 2014年县道水毁抢险保通资金240,300.00元;勐海县农村公路日常养护资金及小修保养工程款1,686,342.00元;公路实施安全生命防护工程培训资金15,120.00元; 2015年上半年农村公路养护资金924,719.78元; 2015县道新增小修保养工程款1,674,723.19元;,勐布线K22+450-K458处挡土墙施工建设资金120,160.00元;勐布线K27+860处3米钢筋混凝土盖板建设资金434,580.00元; 2015年线新增小修保养工程21,217.03元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县地方公路管理段2015年度一般公共预算财政拨款支出384.84万元,占本年支出合计的77.76%。与上年对比增加16.49%,主要原因正常晋升工资提高基础工资津贴补贴。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出161.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.41%。主要用于对工伤保险基金的补助0.46万元、对生育保险基金的补助0.59万元、事业单位离退休160.84万元;
2. 医疗卫生与计划生育支出24.08,占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于事业单位医疗补助12.41万元、公务员医疗补助11.67万元;
3. 交通运输支出146.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.13%。主要用于公路养护;
4. 住房保障支出15.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房公积金;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县地方公路管理段2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元,支出决算为2.09万元,完成预算的70.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元,完成预算的96.47%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的37.5%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.17万元,增长8.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元,增长13.89%。;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降6.25%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆旧损修理费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.64万元,占78.47%;公务接待费支出0.45万元,占21.53%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:
无出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中:
公务用车购置支出0万元。无购置车辆。
公务用车运行支出1.64万元。主要用于公路巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,勐海县地方公路管理段开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出0.45万元。其中:
外宾接待支出0万元。无发生的外宾接待支出。勐海县地方公路管理段2015年共接待国内来访团组0个,来宾0人次,无接待国内来访团。
其他国内公务接待支出0.45万元。主要用于接待省、州、县公路查询产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县地方公路管理段2015年机关运行经费支出348.39万元,与上年对比增加48.94万元,增加16.34%,主要原因分析A、正常晋升工资,个别职工职务变动工资晋升;B、交通费、差旅费、办公费等比上年增加。
部门机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
(二)其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
附件一:
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 附件二:
附件三:
附件四:
附件五:
附件六:
附件七:
附件八:
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:勐海县地方公路管理段
单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
348.84
一、一般公共服务
28
0.00
其中:政府性基金
2
0.00
二、外交
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育
32
0.00
五、附属单位缴款
6
0.00
六、科学技术
33
0.00
六、其他收入
7
569.68
七、文化体育与传媒
34
0.00
8
0.00
八、社会保障和就业
35
161.89
9
0.00
九、医疗卫生与计划生育
36
24.08
10
0.00
十、节能环保
37
0.00
11
0.00
十一、城乡社区
38
0.00
12
0.00
十二、农林水
39
0.00
13
0.00
十三、交通运输
40
292.95
14
0.00
十四、资源勘探信息等
41
0.00
15
0.00
十五、商业服务业等
42
0.00
16
0.00
十六、金融
43
0.00
17
0.00
十七、援助其他地区
44
0.00
18
0.00
十八、国土海洋气象等
45
0.00
19
0.00
十九、住房保障
46
15.89
20
0.00
二十、粮油物资储备
47
0.00
21
0.00
二十一、其他
48
0.00
22
0.00
二十二、债务还本
49
0.00
23
0.00
二十三、债务付息
50
0.00
本年收入合计
24
918.52
本年支出合计
51
494.81
用事业基金弥补收支差额
25
0.54
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
173.73
年末结转和结余
53
597.97
合计
27
1092.78
合计
54
1092.78
收入决算表
公开02表
编制单位:勐海县地方公路管理段
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
6
7
8
合计
918.52
348.84
0.00
0.00
0.00
0.00
569.68
208
社会保障和就业支出
161.89
161.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
1.05
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.46
0.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.59
0.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
160.84
160.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
160.84
160.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.08
24.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
24.08
24.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
11.67
11.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
716.66
146.98
0.00
0.00
0.00
0.00
569.68
21401
公路水路运输
716.66
146.98
0.00
0.00
0.00
0.00
569.68
2140106
公路养护
716.66
146.98
0.00
0.00
0.00
0.00
569.68
221
住房保障支出
15.89
15.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
15.89
15.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
15.89
15.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:勐海县地方公路管理段
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
494.81
360.37
134.43
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
161.89
161.89
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
1.05
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.46
0.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.59
0.59
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
160.84
160.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
160.84
160.84
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.08
24.08
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
24.08
24.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
11.67
11.67
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
292.95
158.52
134.43
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
292.95
158.52
134.43
0.00
0.00
0.00
2140106
公路养护
292.95
158.52
134.43
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
15.89
15.89
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
15.89
15.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
15.89
15.89
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:勐海县地方公路管理段
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
348.84
一、一般公共服务
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业
37
161.89
161.89
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育
38
24.08
24.08
0.00
10
十、节能环保
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输
42
146.98
146.98
0.00
14
十四、资源勘探信息等
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障
48
15.89
15.89
0.00
20
二十、粮油物资储备
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他
50
0.00
0.00
0.00
22
348.84
二十二、债务还本
51
348.84
348.84
0.00
23
0.00
二十三、债务付息
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
0.00
本年支出合计
53
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
一般公共预算财政拨款
26
55
政府性基金预算财政拨款
27
348.84
56
348.84
348.84
0.00
28
57
合计
29
合计
58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:
勐海县地方公路管理段
单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
0.00
0.00
0.00
348.84
348.84
0.00
348.84
348.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
161.89
161.89
0.00
161.89
161.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
1.05
1.05
0.00
1.05
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
0.46
0.46
0.00
0.46
0.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
0.59
0.59
0.00
0.59
0.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
160.84
160.84
0.00
160.84
160.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
160.84
160.84
0.00
160.84
160.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
24.08
24.08
0.00
24.08
24.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.00
0.00
0.00
24.08
24.08
0.00
24.08
24.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
12.41
12.41
0.00
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
0.00
0.00
0.00
11.67
11.67
0.00
11.67
11.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
146.98
146.98
0.00
146.98
146.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
0.00
0.00
0.00
146.98
146.98
0.00
146.98
146.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140106
公路养护
0.00
0.00
0.00
146.98
146.98
0.00
146.98
146.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
15.89
15.89
0.00
15.89
15.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
15.89
15.89
0.00
15.89
15.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
15.89
15.89
0.00
15.89
15.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:
勐海县地方公路管理段
单位:万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
348.84
338.39
10.45
301
工资福利支出
148.98
148.98
0.00
30101
基本工资
55.83
55.83
0.00
30102
津贴补贴
12.09
12.09
0.00
30104
社会保障缴费
25.13
25.13
0.00
30107
绩效工资
55.93
55.93
0.00
302
商品和服务支出
10.45
0.00
10.45
30201
办公费
3.49
0.00
3.49
30206
电费
0.33
0.00
0.33
30207
邮电费
0.18
0.00
0.18
30216
培训费
0.72
0.00
0.72
30217
公务接待费
0.45
0.00
0.45
30228
工会经费
2.02
0.00
2.02
30229
福利费
0.03
0.00
0.03
30231
公务用车运行维护费
1.64
0.00
1.64
30239
其他交通费用
1.60
0.00
1.60
303
对个人和家庭的补助
189.41
189.41
0.00
30302
退休费
135.62
135.62
0.00
30304
抚恤金
2.96
2.96
0.00
30305
生活补助
0.15
0.15
0.00
30309
奖励金
34.75
34.75
0.00
30311
住房公积金
15.89
15.89
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
0.04
0.00
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:勐海县地方公路管理段
单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:勐海县地方公路管理段
单位:万元
项 目
行次
2015年度预算统计数
2015年度决算统计数
栏 次
1
2
一、“三公”经费支出
1
—
—
(一)支出合计
2
2.90
2.09
1.因公出国(境)费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
(1)公务用车购置费
5
(2)公务用车运行维护费
6
1.70
1.64
3.公务接待费
7
(1)国内接待费
8
1.20
0.45
(2)国(境)外接待费
9
(二)相关统计数
10
—
—
1.因公出国(境)团组数(个)
11
—
2.因公出国(境)人次数(人)
12
—
3.公务用车购置数(辆)
13
—
4.公务用车保有量(辆)
14
—
3
5.国内公务接待批次(个)
15
—
15
6.国内公务接待人次(人)
16
—
91
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
—
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
—
二、机关运行经费
19
—
(一)行政单位
20
—
(二)参照公务员法管理事业单位
21
—
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。