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勐海县打洛镇2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 勐海县打洛镇2014年决算公开表

访问次数 : 发布时间 :2015-09-29

  
附件1
勐海县打洛镇2014年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:勐海县打洛镇财政所 单位:元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   1
一、财政拨款收入 1 12,812,576.30 一、一般公共服务 28 3,226,255.97
    其中:政府性基金 2 140,000.00 二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31 506,222.64
四、经营收入 5   五、教育 32 6,000.00
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33 50,000.00
六、其他收入 7 521,000.00 七、文化体育与传媒 34 333,727.00
8   八、社会保障和就业 35 1,460,275.60
  9   九、医疗卫生 36 787,899.20
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区事务 38 214,456.50
  12   十二、农林水事务 39 4,539,833.79
  13   十三、交通运输 40 163,081.00
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41  
  15   十五、商业服务业等事务 42 28,308.00
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47 510,378.68
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50 200,000.00
本年收入合计 24 13,333,576.30 本年支出合计 51  
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
上年结转和结余 26 2,018,715.90 年末结转和结余 53 3,325,853.82
合计 27 15,352,292.20 合计 54 15,352,292.20
  
附件2
勐海县打洛镇2014年收入决算表
公开02表
编制单位:勐海县打洛镇财政所 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 13,333,576.30 12,812,576.30         521,000.00
201     一般公共服务支出 3,576,311.00 3,280,311.00         296,000.00
201 01   人大事务 44,000.00 44,000.00          
201 01 02   一般行政管理事务 2,000.00 2,000.00          
201 01 08   代表工作 22,000.00 22,000.00          
201 01 99   其他人大事务支出 20,000.00 20,000.00          
201 02   政协事务 10,000.00 10,000.00          
201 02 99   其他政协事务支出 10,000.00 10,000.00          
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,485,976.00 2,195,976.00         290,000.00
201 03 01   行政运行 1,515,376.00 1,225,376.00         290,000.00
201 03 02   一般行政管理事务 970,600.00 970,600.00          
201 06   财政事务 256,815.00 250,815.00         6,000.00
201 06 50   事业运行 226,815.00 220,815.00         6,000.00
201 06 99   其他财政事务支出 30,000.00 30,000.00          
201 11   纪检监察事务 189,154.00 189,154.00          
201 11 01   行政运行 189,154.00 189,154.00          
201 23   民族事务 20,000.00 20,000.00          
201 23 99   其他民族事务支出 20,000.00 20,000.00          
201 29   群众团体事务 22,000.00 22,000.00          
201 29 02   一般行政管理事务 12,000.00 12,000.00          
201 29 99   其他群众团体事务支出 10,000.00 10,000.00          
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 491,046.00 491,046.00          
201 31 01   行政运行 277,996.00 277,996.00          
201 31 05   专项业务 213,050.00 213,050.00          
201 32   组织事务 54,320.00 54,320.00          
201 32 99   其他组织事务支出 54,320.00 54,320.00          
201 99   其他一般公共服务支出 3,000.00 3,000.00          
201 99 99   其他一般公共服务支出 3,000.00 3,000.00          
204     公共安全支出 464,300.00 464,300.00          
204 02   公安 464,300.00 464,300.00          
204 02 04   治安管理 20,000.00 20,000.00          
204 02 11   禁毒管理 324,300.00 324,300.00          
204 02 14   反恐怖 120,000.00 120,000.00          
205     教育支出 6,000.00 6,000.00          
205 02   普通教育 6,000.00 6,000.00          
205 02 99   其他普通教育支出 6,000.00 6,000.00          
206     科学技术支出 50,000.00 50,000.00          
206 07   科学技术普及 50,000.00 50,000.00          
206 07 02   科普活动 50,000.00 50,000.00          
207     文化体育与传媒支出 333,727.00 333,727.00          
207 01   文化 156,118.00 156,118.00          
207 01 09   群众文化 155,623.00 155,623.00          
207 01 99   其他文化支出 495.00 495.00          
207 04   广播影视 57,609.00 57,609.00          
207 04 99   其他广播影视支出 57,609.00 57,609.00          
207 06   文化事业建设费安排的支出 120,000.00 120,000.00          
207 06 99   其他文化事业建设费安排的支出 120,000.00 120,000.00          
208     社会保障和就业支出 1,542,675.60 1,542,675.60          
208 01   人力资源和社会保障管理事务 172,710.00 172,710.00          
208 01 09   社会保险经办机构 172,710.00 172,710.00          
208 02   民政管理事务 42,000.00 42,000.00          
208 02 05   老龄事务 35,000.00 35,000.00          
208 02 99   其他民政管理事务支出 7,000.00 7,000.00          
208 03   财政对社会保险基金的补助 27,960.00 27,960.00          
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 10,753.00 10,753.00          
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 17,207.00 17,207.00          
208 05   行政事业单位离退休 1,091,805.60 1,091,805.60          
208 05 02   事业单位离退休 262,993.20 262,993.20          
208 05 04   未归口管理的行政单位离退 828,812.40 828,812.40          
208 15   自然灾害生活救助 180,000.00 180,000.00          
208 15 01   中央自然灾害生活补助 180,000.00 180,000.00          
208 60   残疾人就业保障金支出 20,000.00 20,000.00          
208 60 01   就业和培训 20,000.00 20,000.00          
208 99   其他社会保障和就业支出 8,200.00 8,200.00          
208 99 01   其他社会保障和就业支出 8,200.00 8,200.00          
210     医疗卫生与计划生育支出 787,899.20 787,899.20          
210 05   医疗保障 487,883.20 487,883.20          
210 05 01   行政单位医疗 119,897.30 119,897.30          
210 05 02   事业单位医疗 181,210.90 181,210.90          
210 05 03   公务员医疗补助 186,775.00 186,775.00          
210 07   人口与计划生育事务 300,016.00 300,016.00          
210 07 13   人口和计划生育宣传教育经 112,400.00 112,400.00          
210 07 99   其他人口与计划生育事务支 187,616.00 187,616.00          
212     城乡社区支出 214,456.50 214,456.50          
212 01   城乡社区管理事务 214,456.50 214,456.50          
212 01 99   其他城乡社区管理事务支出 214,456.50 214,456.50          
213     农林水支出 5,812,240.00 5,587,240.00         225,000.00
213 01   农业 1,241,114.00 1,046,114.00         195,000.00
213 01 04   事业运行 1,010,888.50 815,888.50         195,000.00
213 01 06   技术推广 50,000.00 50,000.00          
213 01 52   对高校毕业生到基层任职补 70,225.50 70,225.50          
213 01 99   其他农业支出 110,000.00 110,000.00          
213 02   林业 294,807.00 264,807.00         30,000.00
213 02 04   林业事业机构 274,807.00 244,807.00         30,000.00
213 02 05   森林培育 20,000.00 20,000.00          
213 03   水利 78,019.00 78,019.00          
213 03 10   水土保持 78,019.00 78,019.00          
213 07   农村综合改革 4,198,300.00 4,198,300.00          
213 07 01   对村级一事一议的补助 3,160,700.00 3,160,700.00          
213 07 05   对村民委员会和村党支部的补助 1,037,600.00 1,037,600.00          
214     交通运输支出 103,111.00 103,111.00          
214 01   公路水路运输 103,111.00 103,111.00          
214 01 06   公路养护 103,111.00 103,111.00          
216     商业服务业等支出 28,308.00 28,308.00          
216 02   商业流通事务 28,308.00 28,308.00          
216 02 99   其他商业流通事务支出 28,308.00 28,308.00          
221     住房保障支出 414,548.00 414,548.00          
221 02   住房改革支出 414,548.00 414,548.00          
221 02 01   住房公积金 357,984.00 357,984.00          
221 02 03   购房补贴 56,564.00 56,564.00          
  
附件3
勐海县打洛镇2014年支出决算表
公开03表
编制单位:勐海县打洛镇财政所 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,026,438.38 9,054,115.25 2,972,323.13      
201     一般公共服务支出 3,226,255.97 2,661,720.97 564,535.00      
201 01   人大事务 22,000.00 22,000.00        
201 01 02   一般行政管理事务 2,000.00 2,000.00        
201 01 99   其他人大事务支出 20,000.00 20,000.00        
201 02   政协事务 10,000.00 10,000.00        
201 02 99   其他政协事务支出 10,000.00 10,000.00        
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,152,509.11 1,742,509.11 410,000.00      
201 03 01   行政运行 1,648,715.55 1,438,715.55 210,000.00      
201 03 02   一般行政管理事务 503,793.56 303,793.56 200,000.00      
201 06   财政事务 256,350.00 221,815.00 34,535.00      
201 06 50   事业运行 221,815.00 221,815.00        
201 06 99   其他财政事务支出 34,535.00   34,535.00      
201 11   纪检监察事务 164,447.00 164,447.00        
201 11 01   行政运行 164,447.00 164,447.00        
201 23   民族事务 20,000.00 20,000.00        
201 23 99   其他民族事务支出 20,000.00 20,000.00        
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 463,629.86 423,629.86 40,000.00      
201 31 01   行政运行 277,996.00 277,996.00        
201 31 05   专项业务 145,633.86 145,633.86        
201 31 99   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 40,000.00   40,000.00      
201 32   组织事务 54,320.00 54,320.00        
201 32 99   其他组织事务支出 54,320.00 54,320.00        
201 33   宣传事务 80,000.00   80,000.00      
201 33 99   其他宣传事务支出 80,000.00   80,000.00      
201 99   其他一般公共服务支出 3,000.00 3,000.00        
201 99 99   其他一般公共服务支出 3,000.00 3,000.00        
204     公共安全支出 506,222.64 289,348.64 216,874.00      
204 02   公安 506,222.64 289,348.64 216,874.00      
204 02 04   治安管理 30,000.00 30,000.00        
204 02 11   禁毒管理 456,222.64 239,348.64 216,874.00      
204 02 14   反恐怖 20,000.00 20,000.00        
205     教育支出 6,000.00 6,000.00        
205 02   普通教育 6,000.00 6,000.00        
205 02 99   其他普通教育支出 6,000.00 6,000.00        
206     科学技术支出 50,000.00   50,000.00      
206 07   科学技术普及 50,000.00   50,000.00      
206 07 02   科普活动 50,000.00   50,000.00      
207     文化体育与传媒支出 333,727.00 213,727.00 120,000.00      
207 01   文化 156,118.00 156,118.00        
207 01 09   群众文化 155,623.00 155,623.00        
207 01 99   其他文化支出 495.00 495.00        
207 04   广播影视 57,609.00 57,609.00        
207 04 99   其他广播影视支出 57,609.00 57,609.00        
207 06   文化事业建设费安排的支出 120,000.00   120,000.00      
207 06 99   其他文化事业建设费安排的支出 120,000.00   120,000.00      
208     社会保障和就业支出 1,460,275.60 1,350,275.60 110,000.00      
208 01   人力资源和社会保障管理事务 172,710.00 172,710.00        
208 01 09   社会保险经办机构 172,710.00 172,710.00        
208 02   民政管理事务 40,000.00 40,000.00        
208 02 05   老龄事务 35,000.00 35,000.00        
208 02 99   其他民政管理事务支出 5,000.00 5,000.00        
208 03   财政对社会保险基金的补助 27,960.00 27,960.00        
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助 10,753.00 10,753.00        
208 03 05   财政对生育保险基金的补助 17,207.00 17,207.00        
208 05   行政事业单位离退休 1,086,405.60 1,086,405.60        
208 05 02   事业单位离退休 262,993.20 262,993.20        
208 05 04   未归口管理的行政单位离退 823,412.40 823,412.40        
208 15   自然灾害生活救助 110,000.00   110,000.00      
208 15 01   中央自然灾害生活补助 110,000.00   110,000.00      
208 60   残疾人就业保障金支出 15,000.00 15,000.00        
208 60 01   就业和培训 15,000.00 15,000.00        
208 99   其他社会保障和就业支出 8,200.00 8,200.00        
208 99 01   其他社会保障和就业支出 8,200.00 8,200.00        
210     医疗卫生与计划生育支出 787,899.20 787,899.20        
210 05   医疗保障 487,883.20 487,883.20        
210 05 01   行政单位医疗 119,897.30 119,897.30        
210 05 02   事业单位医疗 181,210.90 181,210.90        
210 05 03   公务员医疗补助 186,775.00 186,775.00        
210 07   人口与计划生育事务 300,016.00 300,016.00        
210 07 13   人口和计划生育宣传教育经 112,400.00 112,400.00        
210 07 99   其他人口与计划生育事务支 187,616.00 187,616.00        
212     城乡社区支出 214,456.50 214,456.50        
212 01   城乡社区管理事务 214,456.50 214,456.50        
212 01 99   其他城乡社区管理事务支出 214,456.50 214,456.50        
213     农林水支出 4,539,833.79 2,828,919.66 1,710,914.13      
213 01   农业 1,468,434.00 1,411,434.00 57,000.00      
213 01 04   事业运行 981,208.50 981,208.50        
213 01 06   技术推广 60,000.00 50,000.00 10,000.00      
213 01 12   农业行业业务管理 7,000.00   7,000.00      
213 01 42   农村道路建设 200,000.00 200,000.00        
213 01 52   对高校毕业生到基层任职补 70,225.50 70,225.50        
213 01 99   其他农业支出 150,000.00 110,000.00 40,000.00      
213 02   林业 286,907.00 286,907.00        
213 02 04   林业事业机构 266,907.00 266,907.00        
213 02 05   森林培育 20,000.00 20,000.00        
213 03   水利 78,019.00 78,019.00        
213 03 10   水土保持 78,019.00 78,019.00        
213 05   扶贫 5,000.00 5,000.00        
213 05 99   其他扶贫支出 5,000.00 5,000.00        
213 07   农村综合改革 2,701,473.79 1,047,559.66 1,653,914.13      
213 07 01   对村级一事一议的补助 1,663,873.79 9,959.66 1,653,914.13      
213 07 05   对村民委员会和村党支部的补助 1,037,600.00 1,037,600.00        
214     交通运输支出 163,081.00 163,081.00        
214 01   公路水路运输 163,081.00 163,081.00        
214 01 06   公路养护 103,111.00 103,111.00        
214 01 38   口岸建设 59,970.00 59,970.00        
216     商业服务业等支出 28,308.00 28,308.00        
216 02   商业流通事务 28,308.00 28,308.00        
216 02 99   其他商业流通事务支出 28,308.00 28,308.00        
221     住房保障支出 510,378.68 510,378.68        
221 02   住房改革支出 510,378.68 510,378.68        
221 02 01   住房公积金 357,984.00 357,984.00        
221 02 03   购房补贴 152,394.68 152,394.68        
229     其他支出 200,000.00   200,000.00      
229 60   彩票公益金安排的支出 200,000.00   200,000.00      
229 60 02   用于社会福利的彩票公益金支出 200,000.00   200,000.00      
  
附件4
勐海县打洛镇2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:勐海县打洛镇财政所 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 1,475,861.90 516,124.90 959,737.00 12672576.30 10967164.38 8574841.25 2392323.13 3,181,273.82 993,159.95 2,188,113.87
201     一般公共服务支出 740,702.56 116,167.56 624,535.00 3280311.00 2739401.97 2384866.97 354535.00 1,281,611.59 781,611.59 500,000.00
201 01   人大事务       44000.00 22000.00 22000.00   22,000.00 22,000.00  
201 01 02   一般行政管理事务       2000.00 2000.00 2000.00        
201 01 08   代表工作       22000.00       22,000.00 22,000.00  
201 01 99   其他人大事务支出       20000.00 20000.00 20000.00        
201 02   政协事务       10000.00 10000.00 10000.00        
201 02 99   其他政协事务支出       10000.00 10000.00 10000.00        
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 111,017.56 111,017.56   2195976.00 1669155.11 1469155.11 200000.00 637,838.45 637,838.45  
201 03 01   行政运行       1225376.00 1165361.55 1165361.55   60,014.45 60,014.45  
201 03 02   一般行政管理事务 111,017.56 111,017.56   970600.00 503793.56 303793.56 200000.00 577,824.00 577,824.00  
201 06   财政事务 504,535.00   504,535.00 250815.00 255350.00 220815.00 34535.00 500,000.00   500,000.00
201 06 50   事业运行       220815.00 220815.00 220815.00        
201 06 99   其他财政事务支出 504,535.00   504,535.00 30000.00 34535.00   34535.00 500,000.00   500,000.00
201 11   纪检监察事务 1,900.00 1,900.00   189154.00 161947.00 161947.00   29,107.00 29,107.00  
201 11 01   行政运行 1,900.00 1,900.00   189154.00 161947.00 161947.00   29,107.00 29,107.00  
201 23   民族事务       20000.00 20000.00 20000.00        
201 23 99   其他民族事务支出       20000.00 20000.00 20000.00        
201 29   群众团体事务       22000.00       22,000.00 22,000.00  
201 29 02   一般行政管理事务       12000.00       12,000.00 12,000.00  
201 29 99   其他群众团体事务支出       10000.00       10,000.00 10,000.00  
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 43,250.00 3,250.00 40,000.00 491046.00 463629.86 423629.86 40000.00 70,666.14 70,666.14  
201 31 01   行政运行       277996.00 277996.00 277996.00        
201 31 05   专项业务 3,250.00 3,250.00   213050.00 145633.86 145633.86   70,666.14 70,666.14  
201 31 99   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 40,000.00   40,000.00   40000.00   40000.00      
201 32   组织事务       54320.00 54320.00 54320.00        
201 32 99   其他组织事务支出       54320.00 54320.00 54320.00        
201 33   宣传事务 80,000.00   80,000.00   80000.00   80000.00      
201 33 99   其他宣传事务支出 80,000.00   80,000.00   80000.00   80000.00      
201 99   其他一般公共服务支出       3000.00 3000.00 3000.00        
201 99 99   其他一般公共服务支出       3000.00 3000.00 3000.00        
204     公共安全支出 249,197.00 29,197.00 220,000.00 464300.00 506222.64 289348.64 216874.00 207,274.36 204,148.36 3,126.00
204 02   公安 249,197.00 29,197.00 220,000.00 464300.00 506222.64 289348.64 216874.00 207,274.36 204,148.36 3,126.00
204 02 04   治安管理 10,000.00 10,000.00   20000.00 30000.00 30000.00        
204 02 11   禁毒管理 239,197.00 19,197.00 220,000.00 324300.00 456222.64 239348.64 216874.00 107,274.36 104,148.36 3,126.00
204 02 14   反恐怖       120000.00 20000.00 20000.00   100,000.00 100,000.00  
205     教育支出       6000.00 6000.00 6000.00        
205 02   普通教育       6000.00 6000.00 6000.00        
205 02 99   其他普通教育支出       6000.00 6000.00 6000.00        
206     科学技术支出       50000.00 50000.00   50000.00      
206 07   科学技术普及       50000.00 50000.00   50000.00      
206 07 02   科普活动       50000.00 50000.00   50000.00      
207     文化体育与传媒支出       213727.00 213727.00 213727.00        
207 01   文化       156118.00 156118.00 156118.00        
207 01 09   群众文化       155623.00 155623.00 155623.00        
207 01 99   其他文化支出       495.00 495.00 495.00        
207 04   广播影视       57609.00 57609.00 57609.00        
207 04 99   其他广播影视支出       57609.00 57609.00 57609.00        
208     社会保障和就业支出 108,202.00   108,202.00 1522675.60 1445275.60 1335275.60 110000.00 185,602.00 7,400.00 178,202.00
208 01   人力资源和社会保障管理事务       172710.00 172710.00 172710.00        
208 01 09   社会保险经办机构       172710.00 172710.00 172710.00        
208 02   民政管理事务       42000.00 40000.00 40000.00   2,000.00 2,000.00  
208 02 05   老龄事务       35000.00 35000.00 35000.00        
208 02 99   其他民政管理事务支出       7000.00 5000.00 5000.00   2,000.00 2,000.00  
208 03   财政对社会保险基金的补助       27960.00 27960.00 27960.00        
208 03 04   财政对工伤保险基金的补助       10753.00 10753.00 10753.00        
208 03 05   财政对生育保险基金的补助       17207.00 17207.00 17207.00        
208 05   行政事业单位离退休       1091805.60 1086405.60 1086405.60   5,400.00 5,400.00  
208 05 02   事业单位离退休       262993.20 262993.20 262993.20        
208 05 04   未归口管理的行政单位离退休       828812.40 823412.40 823412.40   5,400.00 5,400.00  
208 15   自然灾害生活救助 108,202.00   108,202.00 180000.00 110000.00   110000.00 178,202.00   178,202.00
208 15 01   中央自然灾害生活补助 108,202.00   108,202.00 180000.00 110000.00   110000.00 178,202.00   178,202.00
208 99   其他社会保障和就业支出       8200.00 8200.00 8200.00        
208 99 01   其他社会保障和就业支出       8200.00 8200.00 8200.00        
210     医疗卫生与计划生育支出       787899.20 787899.20 787899.20        
210 05   医疗保障       487883.20 487883.20 487883.20        
210 05 01   行政单位医疗       119897.30 119897.30 119897.30        
210 05 02   事业单位医疗       181210.90 181210.90 181210.90        
210 05 03   公务员医疗补助       186775.00 186775.00 186775.00        
210 07   人口与计划生育事务       300016.00 300016.00 300016.00        
210 07 13   人口和计划生育宣传教育经费       112400.00 112400.00 112400.00        
210 07 99   其他人口与计划生育事务支出       187616.00 187616.00 187616.00        
212     城乡社区支出       214456.50 214456.50 214456.50        
212 01   城乡社区管理事务       214456.50 214456.50 214456.50        
212 01 99   其他城乡社区管理事务支出       214456.50 214456.50 214456.50        
213     农林水支出 221,959.66 214,959.66 7,000.00 5587240.00 4302413.79 2641499.66 1660914.13 1,506,785.87   1,506,785.87
213 01   农业 207,000.00 200,000.00 7,000.00 1046114.00 1253114.00 1246114.00 7000.00      
213 01 04   事业运行       815888.50 815888.50 815888.50        
213 01 06   技术推广       50000.00 50000.00 50000.00        
213 01 12   农业行业业务管理 7,000.00   7,000.00   7000.00   7000.00      
213 01 42   农村道路建设 200,000.00 200,000.00     200000.00 200000.00        
213 01 52   对高校毕业生到基层任职补助       70225.50 70225.50 70225.50        
213 01 99   其他农业支出       110000.00 110000.00 110000.00        
213 02   林业       264807.00 264807.00 264807.00        
213 02 04   林业事业机构       244807.00 244807.00 244807.00        
213 02 05   森林培育       20000.00 20000.00 20000.00        
213 03   水利       78019.00 78019.00 78019.00        
213 03 10   水土保持       78019.00 78019.00 78019.00        
213 05   扶贫 5,000.00 5,000.00     5000.00 5000.00        
213 05 99   其他扶贫支出 5,000.00 5,000.00     5000.00 5000.00        
213 07   农村综合改革 9,959.66 9,959.66   4198300.00 2701473.79 1047559.66 1653914.13 1,506,785.87   1,506,785.87
213 07 01   对村级一事一议的补助 9,959.66 9,959.66   3160700.00 1663873.79 9959.66 1653914.13 1,506,785.87   1,506,785.87
213 07 05   对村民委员会和村党支部的补助       1037600.00 1037600.00 1037600.00        
214     交通运输支出 59,970.00 59,970.00   103111.00 163081.00 163081.00        
214 01   公路水路运输 59,970.00 59,970.00   103111.00 163081.00 163081.00        
214 01 06   公路养护       103111.00 103111.00 103111.00        
214 01 38   口岸建设 59,970.00 59,970.00     59970.00 59970.00        
216     商业服务业等支出       28308.00 28308.00 28308.00        
216 02   商业流通事务       28308.00 28308.00 28308.00        
216 02 99   其他商业流通事务支出       28308.00 28308.00 28308.00        
221     住房保障支出 95,830.68 95,830.68   414548.00 510378.68 510378.68        
221 02   住房改革支出 95,830.68 95,830.68   414548.00 510378.68 510378.68        
221 02 01   住房公积金       357984.00 357984.00 357984.00        
221 02 03   购房补贴 95,830.68 95,830.68   56564.00 152394.68 152394.68        
  
附表5
勐海县打洛镇2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:勐海县打洛镇财政所                 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 200,000.00   200,000.00 20,000.00 335,000.00 15,000.00 320,000.00 5,000.00 5,000.00  
207     文化体育与传媒支出         120,000.00   120,000.00      
207 06   文化事业建设费安排的支出         120,000.00   120,000.00      
207 06 99   其他文化事业建设费安排的支出         120,000.00   120,000.00      
208     社会保障和就业支出       20,000.00 15,000.00 15,000.00   5,000.00 5,000.00  
208 60   残疾人就业保障金支出       20,000.00 15,000.00 15,000.00   5,000.00 5,000.00  
208 60 01   就业和培训       20,000.00 15,000.00 15,000.00   5,000.00 5,000.00  
229     其他支出 200,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00      
229 60   彩票公益金安排的支出 200,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00      
229 60 02   用于社会福利的彩票公益金支出 200,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00      
  
附件6
勐海县打洛镇2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
公开06表
编制单位:勐海县打洛镇财政所 单位:元
项目 “三公”经费支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 653710.30   158223.69   158223.69 495486.61
201     一般公共服务支出 386317.68   83832.59   83832.59 302485.09
201 01   人大事务 6800.00         6800.00
201 01 02   一般行政管理事务 1000.00         1000.00
201 01 99   其他人大事务支出 5800.00         5800.00
201 02   政协事务 10000.00   4000.00   4000.00 6000.00
201 02 99   其他政协事务支出 10000.00   4000.00   4000.00 6000.00
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 205920.92   60400.67   60400.67 145520.25
201 03 01   行政运行 97847.54   22480.29   22480.29 75367.25
201 03 02   一般行政管理事务 108073.38   37920.38   37920.38 70153.00
201 06   财政事务 10673.84         10673.84
201 06 50   事业运行 1573.00         1573.00
201 06 99   其他财政事务支出 9100.84         9100.84
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 89505.00   13851.00   13851.00 75654.00
201 31 01   行政运行 2420.00         2420.00
201 31 05   专项业务 87085.00   13851.00   13851.00 73234.00
201 32   组织事务 12162.92   5580.92   5580.92 6582.00
201 32 99   其他组织事务支出 12162.92   5580.92   5580.92 6582.00
201 33   宣传事务 51255.00         51255.00
201 33 99   其他宣传事务支出 51255.00         51255.00
204     公共安全支出 126827.04   57483.14   57483.14 69343.90
204 02   公安 126827.04   57483.14   57483.14 69343.90
204 02 04   治安管理 12811.90   1371.14   1371.14 11440.76
204 02 11   禁毒管理 96751.14   51912.00   51912.00 44839.14
204 02 14   反恐怖 17264.00   4200.00   4200.00 13064.00
207     文化体育与传媒支出 720.00   100.00   100.00 620.00
207 01   文化 620.00         620.00
207 01 09   群众文化 620.00         620.00
207 04   广播影视 100.00   100.00   100.00  
207 04 99   其他广播影视支出 100.00   100.00   100.00  
208     社会保障和就业支出 22586.00         22586.00
208 01   人力资源和社会保障管理事务 2886.00         2886.00
208 01 09   社会保险经办机构 2886.00         2886.00
208 02   民政管理事务 19700.00         19700.00
208 02 05   老龄事务 14700.00         14700.00
208 02 99   其他民政管理事务支出 5000.00         5000.00
210     医疗卫生与计划生育支出 1440.00         1440.00
210 07   人口与计划生育事务 1440.00         1440.00
210 07 99   其他人口与计划生育事务支出 1440.00         1440.00
212     城乡社区支出 5779.68   1355.00   1355.00 4424.68
212 01   城乡社区管理事务 5779.68   1355.00   1355.00 4424.68
212 01 99   其他城乡社区管理事务支出 5779.68   1355.00   1355.00 4424.68
213     农林水支出 45081.90   14476.96   14476.96 30604.94
213 01   农业 28162.24   12366.10   12366.10 15796.14
213 01 04   事业运行 11542.24   6166.10   6166.10 5376.14
213 01 12   农业行业业务管理 6420.00         6420.00
213 01 99   其他农业支出 10200.00   6200.00   6200.00 4000.00
213 03   水利 2324.00         2324.00
213 03 10   水土保持 2324.00         2324.00
213 05   扶贫 3613.66   78.86   78.86 3534.80
213 05 99   其他扶贫支出 3613.66   78.86   78.86 3534.80
213 07   农村综合改革 10982.00   2032.00   2032.00 8950.00
213 07 01   对村级一事一议的补助 10982.00   2032.00   2032.00 8950.00
214     交通运输支出 62970.00         62970.00
214 01   公路水路运输 62970.00         62970.00
214 01 06   公路养护 3000.00         3000.00
214 01 38   口岸建设 59970.00         59970.00
216     商业服务业等支出 1988.00   976.00   976.00 1012.00
216 02   商业流通事务 1988.00   976.00   976.00 1012.00
216 02 99   其他商业流通事务支出 1988.00   976.00   976.00 1012.00