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中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年预算信息公开

  • 来源 :中国共产党勐海县委员会政法委员会
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  • 发布时间 :2021-05-24 09:05

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中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年预算公开说明 

中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年预算公开目

第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(海财预字〔202196号)的相关要求,现将中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党勐海县委员会政法委员会主要职责:深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安勐海、法治勐海建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(二)机构设置情况

根据《中共勐海县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(海办字〔201924号)文件,我单位机构设置属于涉密内容,不予公开。

(三)重点工作概述

1.是进一步强化维稳工作机制,加强勐海平安建设、法治建设工作;2.是法治建设方面,依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力,使法治创建工作再上一个新台阶;3.是继续加大对邪教组织的打击力度,加大对重点人员攻坚转化,落实包帮措施;4.是扫黑除恶工作;5.是边防委工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位1个;事业单位0个)。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20名,其中:行政编制14名,事业编制6名。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入485.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入485.85万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少53.77万元,下降9.96%,减少的原因主要是2021年项目经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入485.85万元,其中:本年收入485.85万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款485.85万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加53.77万元,下降9.96%,减少的原因主要是2021年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出485.85万元。本年财政拨款安排支出485.85万元,其中:一般公共预算安排支出485.85万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少53.77万元,下降9.96%,减少的原因主要是2021年项目经费减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出485.85万元,其中:基本支出435.57万元,项目支出50.28万元。比2020年预算数减少53.77万元,下降9.96%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出435.57万元,比2020年预算数增加71.55万元,增长19.66%。增加的原因主要是新增下属事业单位1个,为边防信息中心,人员工资保险及日常公用经费等相应增加。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.05%,2020年预算增加68.36万元,增长22.31%,增加的原因主要是新增下属事业单位1个,为边防信息中心,人员工资、保险等相应增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.94%,比2020年预算增加1.79万元,增长4.31%,增加的原因主要是新增下属事业单位1个,为边防信息中心,日常公用经费等相应增加。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.69%,比2020年预算增加0万元,增长0%,持平的原因主要是退休人员工资无变动。

4)资本性支出占基本支出的0.32%,比2020年预算增加1.40万元,增长100%,增加的原因主要是2021年新增采购办公设备1.40万元。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个,安排50.28万元,如社会治安综合治理工作经费、边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海等工作经费等开支。比2020年预算减少125.32万元,下降71.37%,减少的原因主要是因业务工作原因,2021年度项目经费安排调减。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出258.30万元,主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人保障金及工伤、生育险、其他工资福利支出)、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出),全力抓好疫情防控及其它工作。

2.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务专项业务支出35.28万元,主要用于全县治保员2021年人员保障支出。

3.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行支出59.00万元,主要用于政法委下属事业单位边防信息中心工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人保障金及工伤、生育险、其他工资福利支出)、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出)。

4.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出15.00万元,主要用于政法委各专项业务工作的开展。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出16.22万元,主要用于放发退休老干部退休费。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出30.66万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出15.33万元,主要用于缴纳职工职业年金。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出16.16万元,主要用于缴纳行政人员基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出3.84万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出11.40万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金24.66万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资77.92万元(其中:基本支出77.92万元,项目支出0万元)

津贴补贴115.31万元(其中:基本支出115.31万元,项目支出0万元)

奖金41.11万元(其中:基本支出41.11万元,项目支出0万元)

绩效工资28.70万元(其中:基本支出28.70万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元(其中:基本支出30.66万元,项目支出0万元)

职业年金缴费15.33万元(其中:基本支出15.33万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费19.16万元(其中:基本支出19.16万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费11.40万元(其中:基本支出11.40万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)

住房公积金24.66万元(其中:基本支出24.66万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出8.58万元(其中:基本支出8.58万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费7.07万元(其中:基本支出5.15万元,项目支出1.92万元)

水费0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0万元)

电费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)

邮电费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)

差旅费5.33万元(其中:基本支出3.73万元,项目支出1.60万元)

维修(护)费7.00万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出0万元)

公务接待费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出3.00万元)

委托业务费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)

工会经费3.83万元(其中:基本支出3.83万元,项目支出0万元)

福利费1.95万元(其中:基本支出1.95万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费5.50万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出2.50万元)

其他交通费用17.72万元(其中:基本支出13.92万元,项目支出3.80万元)

其他商品和服务支出5.34万元(其中:基本支出0.16万元,项目支出5.18万元)

3.对个人和家庭的补助

退休费16.06万元(其中:基本支出16.06万元,项目支出0万元)

生活补助35.28万元(其中:基本支出0万元,项目支出35.28万元)

4.资本性支出

办公设备购置1.40万元(其中:基本支出1.40万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计17.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,主要原因是:我单位无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为8.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,国内公务接待批次为19次,共计接待170人次,无增减变化原因是:我单位简化公务接待,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制,严格按照公务接待标准接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆,其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费9万元,与上年预算数相比,无增减变化。无增减变化原因是:我单位严格管理公务用车配备使用,对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台,加强对公务用车的使用管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,有效控制公务用车运行维护费的支出

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目2个,其中:财政拨款安排1个,涉及金额50.28万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目0个,涉及金额0万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年机关运行经费  44.68万元,比上年增加3.19万元,增长7.69%,增加的原因是:新增下属事业单位1个,为边防信息中心,人员日常公用经费等相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县边防信息中心2021年日常公用经费3.15 万元,比上年增加3.15万元,增加100%,增加的原因是勐海县边防信息中心为中国共产党勐海县委员会政法委员会新增下属事业单位。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、差旅费等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282218021600111

中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年部门预算公开表20210521110402476.xlsx

中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年“三公”经费预算表.xls
中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年三公经费预算说明.doc