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勐海县人民政府驻昆明办事处2019年预算信息公开

  • 来源 :勐海县人民政府
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  • 发布时间 :2019-03-28 09:55

监督索引号53282218063800000

勐海县人民政府驻昆明办事处2019

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县人民政府驻昆明办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  州对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)的相关要求,现将勐海县人民政府驻昆明办事处2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐海县人民政府驻昆明办事处概况

一、基本职能及主要工作

勐海县人民政府驻昆明办事处基本职能是:贯彻落实县委、县人民政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待联系、办事服务工作;积极开展对外招商引资和经济协作工作。受县人民政府委托协助有关部门做好勐海县在昆老干部的安置、管理、服务工作。加强党的基层组织建设,积极发挥党的基层战斗堡垒作用。办理县委、县人大、县人民政府、县政协、县纪委领导交办的有关事项。承办县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。

主要工作:

2019年驻昆办积极配合、服务于县委、县政府相关部门开展招商引资、推荐勐海的工作。2019年,驻昆办将继续紧紧围绕县委、县政府的中心工作,抓住机遇,大胆创新,自觉服务,力争各项工作都有新的突破。具体有以下几点打算:

(一)继续强化窗口意识,在经济政务联络工作方面有新突破。明年,办事处的工作重点依然会放在服务于县委、县政府的经济和政务联络方面,抢抓机遇,发挥好办事处窗口、桥梁和纽带的作用。

(二)继续提高接待水平,求实创新,使接待服务工作更加人性化,更加细致周到。明年,驻昆办接待服务工作的目标是将办事处努力营造成一个全县各族人民温暖的“家”。

(三)继续做好信息传递、信访维稳、老干部代管和党建工作,使驻昆办的各项工作进入良性循环。

(四)进一步建立健全内部管理制度,继续加强队伍建设,努力建成一支“过硬、高效”的办事处队伍。

二、机构设置情况

勐海县人民政府驻昆明办事处独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位不设内部机构。单位基本性质为事业(参公)。人员编制情况:勐海县人民政府驻昆明办事处事业编制6名,实有人数6人,其中:主任1名,工作人员参照公务员法管理。

三、重点工作概述

(一)突出协作、协调的主要职能,经济、政务联络工作向广度延伸。

驻昆办作为县委、县政府设在昆明的唯一办事机构,多年来一直发挥着“窗口”、“桥梁”和“纽带”的作用,为我县开展经济协作和经贸活动提供了较好的服务。驻昆办针对国内的政治、经济出现的新形势,对工作及时做出调整。由于今年会议和接待服务工作的大幅减少,驻昆办一改过去以接待为重点的工作思路和工作方法,将如何协调好与省、市相关部门及与外地驻昆机构的关系作为驻昆办的首要任务,为驻昆办充分发挥好政府驻外办事处的服务作用找准了自身的位置,明确了努力的方向。

首先,根据今年我县经济社会发展的新形势,驻昆办干部职工分工细化,做到有布置有反馈。2019年,我们要大力加强与外地驻昆机构的横向交流合作,向这些机构宣传勐海的资源、区位优势和相关政策,宣传推荐勐海,以期达到与外地驻昆机构、商会、企业经济协作的目的。同时,驻昆办还积极配合、服务于县委、县政府相关部门开展招商引资、推荐勐海的工作。20196月,为到昆明参加第6届中国南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会的招商局等部门提供协调服务。

(二)坚持接待程序化、服务规范化、操作标准化,接待服务水平有了进一步提高。
  在新的形势下,作为日常事务的接待工作,如何才能在按标准、按要求的同时做得更规范、更人性化?这是今年驻昆办要不断思考、探索的问题。驻昆办全体干部职工认真学习领会了县内相关文件规定,对驻昆办的接待工作在思维方式和工作方法上都作了重新调整,严杀奢靡之风,享乐之风,做到接待程序化,服务规范化,操作标准化。针对驻昆办接待服务工作任务重,经费少、人员不足的特点,今年驻昆办修订和补充完善了接待服务的程序,规范和标准,坚持服务至上的原则,使接待服务水平有了进一步提高。为了更好地做好接待工作,驻昆办全体干部职工一起查找以往接待工作中不尽如人意的地方,积极主动听取县四套班子及相关部门对驻昆办服务接待工作的要求、批评和建议,及时召集干部职工进行整改,改变以往的思维方式,变被动为主动,严格按照相关文件要求,规范接待费用标准,做到服务规范化、操作标准化的同时把工作做得更加细致、周到。

  (三)认真做好老干部代管工作,为在昆老干部分忧解难。

2019年,驻昆办依然将代管在昆安置的老干部工作做为重要的日常工作来抓。驻昆办不但指定专人负责老干工作,每隔一段时间,还专门召集在昆安置的老干部坐下来谈心,了解他们内心的想法和烦心事,并及时与县委老干部局协调沟通,一项一项帮助他们解决。今年10月、12月分别陪同县政府领导、县委老干部局领导一行看望在昆老干部,召开座谈会,让这些老干部真真切切地感受到县委、县政府对他们的牵挂和关心。同时,积极参加离退休老干部黎明分会勐海大组的各种联欢活动,让他们感受到“家”的温暖。当老干部有身体不适或生病住院时,驻昆办会及时派人到家中或医院看望和慰问,将驻昆办老干部代管工作真正做到了无微不至,做到让老干部赞不绝口。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县人民政府驻昆明办事处编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是根据《勐海县财政局关于编制2019年—2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)文件精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神,坚持稳中求进工作基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》,按照“实事求是,积极稳妥。统筹兼顾、突出重点。注重绩效,科学配置。量力而行,强化平衡。防范风险,规范债务的基本原则,根据单位实际情况,按照自下而上,分类填报,逐级审核、统一更新的流程,牢固树立过紧日子思想,严控“三公 经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运 用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益;认真开展2019年部门预算编制工作。

 

二、  预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。为勐海县人民政府驻昆明办事处;其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中参公管理事业单位1个。在职人员编制6人,其中:行政编制6人。在职实有6人,其中:财政全供养6人。离退休人员 3人,其中: 退休 3人。车辆编制1辆,实有车辆2辆。

勐海县人民政府驻昆办事处人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

6 

 6

 

 

9 

6 

 

 3

 

 

 

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 150.15万元,其中:一般公共预算财政拨款150.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐海县人民政府驻昆明办事处财政拨款收入150.15万元,其中:本年收入150.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款150.15万元(本级财力150.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出150.15万元,其中:基本支出130.15万元,占总支出的86.68%,项目支出20万元,占总支出的13.32%。按支出功能科目分类,支出分别列2010301行政运行88.51万元、2101101行政单位医疗5.99万元、2101103公务员医疗补助4.03万元、2080504未归口管理行政单位离退休9.75万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.56万元、2080506机关事业单位职业年金缴费3.97万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.24万元、2210201住房公积金8.05万元。主要用于我单位各项业务支出和社会保障缴费。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出150.15万元。财政拨款安排支出150.15万元,其中:基本支出130.15万元,项目支出20万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2010301行政运行88.51万元、2010302一般行政管理事务20.00万元、2101101行政单位医疗5.99万元、2101103公务员医疗补助4.03万元、2080504未归口管理的行政单位离退休9.75万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.56万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.97万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.24万元、2210201住房公积金8.05万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出130.15万元,项目支出20.00万元,主要用于。

1、工资福利支出102.85万元,其中:基本工资22.41万元、津贴补贴32.28万元、奖金1.87万元、绩效考核基础奖14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.56万元、职业年金缴费3.97万元、职工基本医疗保险缴费5.69万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金8.05万元。

2、商品和服务支出32.66万元,其中:办公费2.62万元、印刷费0.05万元、手续费0.05万元、水费0.15万元、电费0.15万元、邮电费0.4万元、培训费1.5万元、维护费0.1万元、差旅费5.00万元、公务接待费7.00万元、工会经费0.96万元,离退休公用经费0.1万元、公务用车运行维护费9.00万元、福利费0.56万元、其他交通费4.92万元、其他商品服务支出0.1万元。

3、对个人和家庭的补助支出13.97万元,其中:退休费9.65万元、其他对个人和家庭补助4.32万元。

4、资本性支出0.68元,基中:办公设备购置0.68万元。

(三)一公共预算支出

勐海县人民政府驻昆明办事处2019年一般公共预算当年拨款150.16万元,比2018年预算数增加10.38万元,增长7.42%。主要原因是:工资正常晋升变动、本年度提高公用经费标准,从人均0.4万元提到人均0.8万元,社会保障缴费工资基数提高。

12010301行政运行,2019年预算数为88.51万元,比2018年预算数减少15.33万元,下降14.76%。主要原因是:人员工资正常晋升、本年度提高公用经费标准。

 22080504末归口管理的行政单位离退休,2019年预算数为9.75万元,比2018年预算数持平,主要原因是:我单位退休人员无变化,。

32080505机关事为单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为9.56万元,比2018年预算数增长0.42万元,增长4.59%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数较上年增加。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为3.97万元,比2018年预算数增加0.32万元。增长8.76%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数较上年增加

52082702财政对工伤保险基金的补助,2019年预算数为0.05万元,比2018年预算数减少0.04万元。下降44.44%。主要原因是:缴费工资基数变动,较上年减少。

62082703财政对生育保险基金的补助,2019年预算数为0.24万元,比2018年预算数增加0.02万元。增长9.09%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数较上年增加

720101101行政单位医疗,2019年预算数为5.99万元,比2018年预算数增加1.28万元。增长27.17%。主要原因是:2019年事业单位医疗补助计提基数较上年增加。

82101103公务员医疗补助,2019年预算数为4.03万元,比2018年预算数增加1.72万元。增长74.45%。主要原因是:2019年事业单位公务员医疗补助计提基数较上年增加。

92210201住房公积金,2019年预算数为8.05万元,比2018年预算数增加1.98万元。增长32.61%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数较上年增加

102010302一般行政管理事务,2019年预算数为20.00万元,比2018年预算数下降2.00万元,下降10%,主要原因是: 部门预算中主要保工资、保机构正常运转和保基本民生支出,项目支出下降幅度较大。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,勐海县人民政府驻昆明办事处2019年政府采购预算0.68万元,比2018年减少0.79万元,下降53.74%,减少的主要原因是办公家具已更新,不需要新增。具体预算情况如下:办公设备:计算机通用软件0.28万元,计算机0.40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县人民政府驻昆明办事处正常运转的日常支出130.15万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.03%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出10.24%。与上年对比基本支出增加12.37万元,增长10.50%,增长的原因主要是人员工资正常晋升、本年度提高公用经费标准,从人均0.4万元提到人均0.8万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县人民政府驻昆明办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20.00万元,如公务接待费7万元、公务用车运行维费7万元、差旅费5万元、办公费1万元等开支。与上年对比项目经费减少2万元,下降9.10%,减少的原因主要是减少办公用房物业管理费开支。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年勐海县人民政府驻昆明办事处三公经费财政拨款预算安排16万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费9万元,公务接待费7万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

 2019年勐海县人民政府驻昆明办事处根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2018年持平,持平原因:我单位本年度无出国境工作需要。

2、公务用车购置及运行费

    2019年勐海县人民政府驻昆明办事安排公务用车购置及运行费9万元,其中:购置费0万元;运行费9万元,比2018年持平。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。持平的主要原因是:贯彻落实县委、县人民政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。继续落实县委、县政府相关部门在昆举办的各类大型会议、会展活动、茶博会、国际旅游交易会等相关,工作任务与上年变化不大。

    3、公务接待费

2019年勐海县人民政府驻昆明办事处安排公务接待费预算7万元,与2018年持平,与上年持平的原因:继续坚持勤俭节约的宗旨严格执行落实中央八项规定,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待管理规定》和省州有关规定,做到规范公务接待支出,落实支出指标,按年初资金预算合理安排,严控单位公务接待的支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐海县人民政府驻昆明办事处2019年机关运行经费是32.66万元,比上年增加4.8万元,增长17.22%,增加的主要原因是:办公用房费用增加,主要是物业管理费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款22万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款20万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款20万元; 纳入绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款20万元。

 

监督索引号53282218063800111

勐海县人民政府驻昆明办事处2019年三公经费预算说明.doc

勐海县人民政府驻昆明办事处2019年“三公”经费预算表.xls

勐海县人民政府驻昆明办事处2019年预算信息公开.xls